总账模块 - 期初余额 进入【总账】→【设置】→【期初余额】,选择 2026 年账套的会计期间,即可查看各会计科目的年初余额(即 2025 年的年末结转数)。 报表模块 - 资产负债表 / 利润表 打开 2026 年的资产负债表,取数类型选择 “年初数”,可核对资产、负债、所有者权益的期初数;利润表的 “本年累计数” 期初为 0,若需核对损益类科目结转情况,可结合总账期初余额的 “累计借方 / 贷方” 查看。 账表查询 - 科目账 进入【总账】→【账表】→【科目账】→【余额表】,选择 2026 年 1 月、“年初余额” 列,可批量查看科目期初数值。

老师 从哪里可以看出上一个会计是否结转21年的帐务? 上一年的余额是需要我手动写到今年新建的账套吗?
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入-3(负数) 贷:本年利润-3负数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师 成品下线了 有客户邮件 有报废单出库 最后给粉碎了 也有视频和照片 财务怎么做账把成品数结零呢
老师,我们分公司盈利1254257元,总公司亏损了3000000万,年末如何结转利润分配呀
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,购买设备一台,我们付款30%,对方先给我们开0.3台设备发票,我们本月能正常抵扣吗?剩余发票要次月付款才能开?
申报企业所得税提示您单位申报自营出口收入**与出口报关单(不含委托)出口收入人民币金额**不一致,原因是汇率导致的备注在哪里
老师,对公账户走了工资,但现在人员人员已离职,要不上身份证好号,个税信息采集不了怎么办
我有未抵扣的进项税额,,导致应交税费是负数,这样对吗
老师,23年底审计把老板的其他应付和其他应收相互抵消了,但是我发现其中有笔七万多的在24年1月又支付了,后面老板又有很多其他应收和其他应付,那多抵消的我怎么调整?
公司没什么账务,季度报的时候资产总额可以先填1万元吗
未开票收入怎么结转成本?暂时不知道数量单价