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朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,本月已开票的收入是负数(因为有红冲之前的发票),有未开票收入是正数,那怎么申报增值税呢?

2026-01-15 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 18:10

合并开票负数与未开票正数,算净额; 季度净额≤30 万填免税栏,>30 万填应征栏; 系统比对异常就带红冲票、未开票凭证去大厅申报。

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第10行填写290,000,这个自己申报不了的,去税务局
2025-01-08
你好; 那你季度超过了30万没有 ;1季度你报的免税吗
2023-08-10
同学,你好 按照负数填写,如果申报不通过,需要去税务局大厅申报
2023-07-04
同学你好 减免的计入营业外收入
2020-09-22
你好,第一个季度已经申报了,后期再开发票的话,我们在报税的时候就不用填这部分收入了,不用填负数的,直接不用填收入就可以。
2023-08-14
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