同学,你好
是可以的

老师我去年收到21年11月至22年6月份租金,当时11月份确认了所有收入和税额,12月份都冲了做了营业外收入。今年想确认22年1-5五月份收入怎么做分录啊
老师,我们是出租方,签了租赁合同,租赁关系也实质发生(即承租方已入住两个月)。到年底对方还没付租金,合同约定没半年支付一次,即在24年11月应支付11月至次年4月的租金。是不是在年底应确认这6个月的应收账款,确认两个月的分期收入?
老师我想问下,1.现在是12月份员工的报销款在12月份已经开出来了发票但是没有及时报销也没入账挂其他应付,26年1月份再给会计发票可以吗?2. 25年的预收款在26年5月31日前收到发票可以把账做到26年吗
我司有房产出租,合同约定每个月1号前付当月租金,租客26年1月付1月租金,我司收到款后在26年1月确认增值税,26年2月申报1月的增值税并交税,根据新增值税法,我司应该开什么税率的发票?
老师 25年12月份支付了25年12月-26年1月份的房租 收到了对方开具的发票 怎么入账
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
老师,印花税的季度申报依据是什么呀,是收入+成本金额呀?跟进项发票无关吧,老师?
公司开了一个简易计征的人工费发票,税务局不认可,让作废重新开,上个月只是作废了没有重新开,这个月报税是负数咋办,得交多少税
是不是抵扣发票一般不跨年?
文文老师在吗,在吗老师
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题目选什么?7、 《企业所得税法》第九条规定:企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。但在2009年国家税务总局做出了企业发生为汶川地震灾后重建、举办北京奥运会和上海世博会等特定事项的捐赠,可以据实全额扣除的规定。这体现了税法适用原则中的( )。
社保年度缴纳工资申报 必须跟自然人申报工资一致吗 ? 承诺表里面的2026年度缴纳工资是社保缴纳基数吗
老师您好,请问去年的运费刚结清给开票了,我的分录是借销售费用,贷应付账款;结转时,借利润分配-未分配利润,贷销售费用,这样做分录行吗
老师,专利年费续缴的费用,可以增资到无形资产吗
那这样申报的增值税和收入会不一致应该没事吧?还有我们的租别人的房子的成本,别人延期开发票给我们,比如开的是24年6月到25年6月的,我们在25年这个年度做费用可以么?
同学,你好 没有关系,是可以的
那如果我们先做成本,对方在下个年度汇算清缴开出发票,我们到时候把发票贴在前年的凭证里面应该也是可以用的吧?
同学,你好 不是,本年暂估,次年来发票,红冲暂估
那分录怎么做?
本年 借:成本 贷:其他应付款-暂估 次年 借:成本 负数 贷:其他应付款 负数 借:成本 贷:其他应付款
好的 谢谢老师
不客气,祝工作顺利