同学,你好
嗯嗯,是的

老师你好,我想问下,单位辞退员工付员工补偿金里,包含8月份几天工资和员工应承担的个人社保部分,我做账做一起吗?计提:管理费用-辞退福利,贷:应付职工薪酬-辞退福利,付款的时候,借:应付职工薪酬-辞退福利,贷:银行存款
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师好,在零基础学会计里面,应付职工薪酬核算时,支付工资时,为什么 借方是应付职工薪酬, 贷方是银行存款 其他应付款-个人承担的社保,公积金等。 应交税费-应交个人所得税。 为什么不是其他应收款呢?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
那不对啊,我这个工资薪金还有别的公司要打过来付的,我们公司只承担一小部分,这个不减去么?比如我们计提总工资金额是14095.32,实发是12720.90,但是有个公司打款过来10857.73承担工资部分,有个员工社保是公司承担的,工资里面有给他补社保和公积金的钱1125.32,代扣也显示要扣1125.32,那我是不是代扣的就不算在人力成本里面了,还有个税?
同学,你好
代扣的就不算
那这些数据是要自己挑出来么,还有这个孝亲奖之前是我说走借款的,然后走的福利费,是要走人力成本么?
同学,你好
这个是要走人力成本的
老师你好,可以帮忙看下我这个表格有个紫色的成本怎么相差个代扣的差额呢,找不出原因了,这里只能发图片么?
同学,你好
只有这个图片找不到差额原因的
那我怎么发你呢,需要发邮件你么?邮箱可以发我下么?
同学,你好 不好意思,不能发邮件的。