同学,你好
嗯嗯,是的

老师你好,我想问下,单位辞退员工付员工补偿金里,包含8月份几天工资和员工应承担的个人社保部分,我做账做一起吗?计提:管理费用-辞退福利,贷:应付职工薪酬-辞退福利,付款的时候,借:应付职工薪酬-辞退福利,贷:银行存款
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师好,在零基础学会计里面,应付职工薪酬核算时,支付工资时,为什么 借方是应付职工薪酬, 贷方是银行存款 其他应付款-个人承担的社保,公积金等。 应交税费-应交个人所得税。 为什么不是其他应收款呢?
老师,在做支付社保凭证,第一步计提社保,借管理费用职工薪酬社保单位部分,贷 应付职工薪酬社保单位部分,支付的时候,借应付职工薪酬社保单位部分,其他应收款个人部分,贷现金。为什么在资产负债表里面应收账款是负数啊。
你好老师,所得税汇算清缴应付职工薪酬下面明细有工资,职工教育经费,社保(单位承担),公积金(个人承担)。请问汇算清缴的时候A105050这个表都需要填吗?第9行住房公积金是个人承担的吗?第10行14行养老和医疗都是填个人承担的吗?
老师,停薪留职的个人所得税就给申报0是吗?
老师,25年的钱付出去,发票没有开完,现在只能开在26年,可以抵25年的成本吗???
小问题 本公司用的金蝶迷你版软件,年末需要手动把本年利润结转至利润分配-未分配利润吗? 导出的科目余额表,本年利润还有余额
老师,电子税务局上要求报送年报,以前没有遇到过,可以根据12月份的财务报表报送吗?
计提年终奖的会计分录
老师你好,买卖合同纠纷败诉,赔付136.5W+利息约21W+受理费17632+保全费5000+鉴定费79500,这些怎么入账,分录怎么做?
一般纳税人13% , 天猫店,收入78000,按增值税普通发票申报,这个税金做账应该做 减免税金 吗?
老师,公司卖了一辆车,分录是不是借银存,贷其他业务收入
老师,我现在公司缺几万的成本平票,现在法人开回来一个5万的发票,但是这个个体我们没有和他有业务,但是老板从这个个体开回来一个5万的发票,这个我要怎么入成本,分录具体怎么写,谢谢
请问老师公司购买饮用水,怎么入账,谢谢!