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老师你好,我们是一般纳税人,红冲发票后,多缴纳的增值税是退回银行 还是留抵扣

2026-01-16 12:54

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是的,你的理解正确: 10 月开具的 36 万发票,需在 10 月所属期正常申报并缴纳增值税(按当月实际开票金额计税)。 10 月红冲的 36 万(对应上月蓝字发票),需在 11 月所属期申报时体现(通过填写增值税申报表的 “红字发票信息” 冲减当期销售额 / 销项税)。 红冲后若 11 月申报时产生留抵税额,可选择结转下期抵扣,或按规定申请退税(具体看当地税务机关要求)。10 月正常报缴,红冲影响 11 月申报,多缴的税可留抵或申请退。
2025-11-03
同学你好 可以红冲了用其他进项抵扣
2021-03-12
你好,一般是不退的呢,可以下棋抵扣的
2021-07-01
你好 之前你们全部缴纳的税款吗 有抵扣的吧
2020-12-07
您好,是根据公司具体情况。税负率只是参考
2021-07-11
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