您好,这个的话,是需要申请的,向专管员申请这个才可以退的

老师你好,如果我计提的工资多了,冲减是直接原路负数去冲减还是直接借:应付职工薪酬,贷:利润分配呢,第二个问题我有个企业以后不一定会营业了也就是说去年是基本停止状态上个月统计往来款发现多开了票给对方,然后就开了红字发票,没有业务以后也不会开票出去了,税局不退增值税,报表体现负数,这个要怎么去调整呢
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
老师,这表增值税一般纳税人主表: 32行 期末未缴额(多缴为负数)-106268.19(负数),我该怎么做让退给企业,是上任会计从2月开始负数到现在(一直累计下来得数),看了留抵没多少几干元,这负数是不是后面他红冲需退的税吗?红冲后退税怎么办弄
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
谢谢老师!2月份我该怎么弄了,先申报起,再找专管员吗?还是先找专管员起
嗯对,先找专管员的这个