同学,你好
嗯嗯,是的。
企业所得税也是一样的

我公司是小规模,2022年3月30日给客户开了张专票 借:应收 贷:主营收入 贷:销项税(1%)还没来的急上货,没有成本,后31日客户说不要了,请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢?1.因为已经开了专票了,只能做收入了,交增值税,之前本公司从未有过收入,所以下月红冲时,增值税没有正数可抵,不知税务局是退钱给我们,还是待有正数是再抵?如退税都要什么手续,要不要购销合同?2.所得税只有收入没有成本要交所得税的,后期再退比较麻烦,能不能3月先暂估个成本,让收入=成本?下月再冲收入,冲成本呢?
老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师,公司是小规模纳税人,冲红了去年的一张普通发票,然后去年的这张发票当季度未达45W,,增值税冲减到营业外收入了。那现在红冲发票,而当月正常开出的发票税率是免税,当月会计分录未涉及到增值税。 问:红冲的发票,冲红之前的分录后,那负税金得怎么消掉呢??
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师请问 一般纳税人 9月开了一张跨区的发票 是误开的 且误交了对应的预交增值税,9.30的时候多交的增值税退回了公司账户,但是误开的发票没有冲红,现在10月份了,怎么处理呢
老师,这种二手车发票如何申报销项税
一般纳税人的商贸企业,就是销售电器的,购进的发票是专用发票,数量必须对应销售的数量吗,如果认证进项发票,要怎样计算认证的发票呢
我公司车辆出交通事故,我公司付了施救费53700元,对方给我公司开了发票,专票,不含税金额50660.38元,进项税额3039.62元,我公司垫付诉讼费595.25元,对方的责任,后期对方公司保险公司赔付我公司施救费53700元,货物损失费1920元,诉讼费595.25元,这个业务流程的会计分录怎么做,施救费的进项税额是否可以抵扣?
老师好,请问我公司是小规模纳税人,符合营改增之前老项目的不动产租赁,增值税5%减按3%开具,但是出纳3月开了一张5%的租赁发票,请问怎么处理?
老师:单位同事现在拿来去年12月的6000多的招待费,发票,今年可以给报吗,
老师,运输公司,餐费发票怎么入账,司机路上吃饭的。
工商年报,如果“网站或网店信息”“股权变更信息”“对外投资信息”都没有,还用填吗?
老师您好请问申报年度企业所得税纳税调整项目表里面关于财务费用-手续费23行,其中也账载金额栏,税收金额栏,调增金额栏,请问财务手续费填在账载金额和税收金额栏吗?
老师,请问辞退员工的补偿金,一般记的费用科目,设什么名字的明细?
工资冲暂估分录怎么做