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老师请问 一般纳税人 9月开了一张跨区的发票 是误开的 且误交了对应的预交增值税,9.30的时候多交的增值税退回了公司账户,但是误开的发票没有冲红,现在10月份了,怎么处理呢

2024-10-08 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-08 17:48

你好,你开红字发票冲减就可以了。

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快账用户3503 追问 2024-10-08 17:49

老师 意思是现在10月份开红字冲减吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 17:51

你好,是的,就是这个意思。

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快账用户3503 追问 2024-10-08 17:52

老师 那我9月份的申报表又怎么报呢?

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齐红老师 解答 2024-10-08 17:53

你好,9月份是正常申报。

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快账用户3503 追问 2024-10-08 17:54

老师 9月份正常申报 也是要交增值税的呀 那我10月份冲减 还退回来吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 17:55

你好,是的,10月份你开的红色发票它就自然会抵减的

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快账用户3503 追问 2024-10-08 17:57

老师 就是说9月份的税金要放在税务局一个月,10月份开了红字发票冲减了再退回到公司吗,

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齐红老师 解答 2024-10-08 18:00

你好,是的,可以这样理解,

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相关问题讨论
你好,你开红字发票冲减就可以了。
2024-10-08
您好,如果系统监控到有问题税务局就会要求写,没有监控到就没事
2025-09-03
当期只能先交上税,下一期再冲红。
2020-06-05
同学你好 已经交的税款你可以申请退税,也可以以后递减要交的增值税。如果金额不大,建议以后直接递减增值税即可。
2020-12-14
不需要怎么处理,申报系统自动按红冲后的销售收入统计申报
2025-07-25
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