你好,一年的销售额是多少

会计报表其他应付款为负数,科目余额表为代收社保 余额借方 数额7万,员工9 这对吗 有什么问题
老师,一千万的资产总计,有 210 应收账款,500 万其他应收款,这个资产负债表数据正常吗
老师您好,企业注销,报表只有其他应付款法人正数和未分配利润是负数,只有这两个报表项目有金额,还需要调吗
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
财务报表 其他应付款期末余额是负数什么情况 正常吗 怎么处理
老师,企业汇算做好后有可以退的税款,有可以弥补去年的亏损额,导致今年的企业所得税可以退,我不想弥补去年的可以操作吗?
老师,我是项目经理,新来的高级审计员还在试用期就跟我犟嘴,工作也拖拉,干一半留一半,这种人怎么给领导汇报,让她过不了试用期?
2025四季度做了一笔分录增值减免,贷营业外收入,实际是没有减免,做错了,现在应该怎样做分录冲回这笔分录
去年11月工资社保没计提,小企业会计准则补计提在今年,报企业所得税的时候 职工薪酬这一栏已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬相差4.7w,今年计提的工资社保2w,2.7w差额怎么办
企业的固定资产(汽车)盘亏了,怎么做账?应该是员工偷着卖了,不知道啥时候卖的,现在才发现。责任员工也找不到人了,估计赔偿是收不回来了。企业想把损失做账里。这个怎么做账?
这个月取得的专票暂时不抵扣,暂不抵扣的进项入账时用哪个会计科目?
你好有没有办法很快下载这个月已抵扣发票的pdf文件呢?
老师,今年1月份分配了利润,这会导致3月的资产负债表利润分配-未分配利润期末减期初不等于利润表净利润本年累计金额吗?
铁路电子客票,在申报增值税时,本期认证相符那一栏也就是第2栏已经显示金额,第10栏系统自动的也有金额,第10栏要不要删,还是根据系统自动带出来的那样不管,老师 你们是怎么填写的
房租租金,每季度支付,25年当时没付钱,分录,借:预付账款1500,贷其他应付款1500. 当月摊销租金,借管理费用500.预付账款500.这样对吗
新企业,亏损状态
一年的销售额是多少
负的53万,老师
销售额,不是问利润
59万的不含税
那这个其他应付款,金额就大了
老师,我们是那个新开的企业,有一些欠的是一些装修款,然后买设备,嗯还有一些就是股东借进来的。
还股东欠款,让股东以投资款打入,减少其他应付款
嗯,老师已经有做一部分了,老板他不想做太多。我账上留多少会好一点呢?谢谢文老师
建议不要超过当年销售额
老师, 那怎么办?还给股东借款可以吗?
还给股东借款 可以
老师,我做这个还款也是虚的。老板打进来的钱都是发工资还借款。就没剩
可以,也这样处理,减少其他应付
老师,货币资金没那么,做不了啊
可只做部分,有多少做多少
货币资金才18万
先做这部分金额,也能减少一部分