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去年多计提的班组工资,冲回成本,该怎么做分录

2026-01-16 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 17:20

借:应付职工薪酬 贷;库存商品  冲生产的商品成本

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快账用户9738 追问 2026-01-16 17:23

当时做的分录是借:工程施工-人工费 代其他应付款-班组工资;借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费,该项目已完结,现在其他应付款里遗留贷方数字,需要冲回。

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:25

那么直接冲主营业务成本

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快账用户9738 追问 2026-01-16 17:54

需要红字吗?

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:55

是的,需要红字冲成本的

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快账用户9738 追问 2026-01-16 18:12

借 主营业务成本 贷 班组工资红字,主营业务成本需要红字吗?

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快账用户9738 追问 2026-01-16 18:21

冲红后资产负债表和利润表对不上,刚好差多计提的工资1480

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齐红老师 解答 2026-01-16 19:34

借:应付职工薪酬1480 借; 主营业务成本 -1480

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快账用户9738 追问 2026-01-16 19:50

主营业务成本再结转本年利润吗?

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齐红老师 解答 2026-01-16 20:55

是的,就是那样子的

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借:应付职工薪酬 贷;库存商品  冲生产的商品成本
2026-01-16
你好 去年借业务活动成本 贷应付帐款的吗 是的话借应付帐款 贷非限定性净资产
2024-10-16
您好同学,今年冲减的话,小企业会计准则 借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润。
2022-03-30
第一个当年怎么做的 挂了应付帐款吗 是的话借应付帐款 贷非限定性净资产 第二个借非限定性净资产 贷应交税费企业所得税
2025-04-27
你好!你计提的时候如何做的凭证?就做相反的
2024-03-08
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