同学,你好
VLOOKUP匹配时下划线丢失,通常是因为单元格格式被自动识别为数值,导致下划线这类特殊字符被忽略。
将数据源格式设置为“文本”
这是最彻底的解决方法,能确保下划线和其他字符始终显示。
选中包含下划线的数据列(即VLOOKUP的查找区域)。右键单击,选择“设置单元格格式”。
在“数字”选项卡中,选择“文本”。
点击“确定”。如果数据已存在,可能需要先按 Ctrl %2B H 将下划线替换为临时字符(如“#”),再替换回来,以强制Excel重新识别格式。

老师你好,请问一下,表格里面,同一个单号,有2个以上产品,在匹配的时候,有没有什么方法可以进行一一匹配出来,用VLOOKUP只能匹配到另一个表格单号对应的其中一项,单号对应的其他几项无法全部匹配过来
你好,老师,我想请问一下我2月份销售一批货物,但是因为疫情,供应商没有给到发票,而且价格也在原来的基础上要调整,请问一下我的成本怎么结转,是按暂估的结转吗?那要是少或者多结转了,下个月没有了收入,下个月不是只有成本的正数或者负数,没有收入?这样可以吗?(因为我们不是每个月都有单出,有时一个月要出好多,有时一个月没有,我们的东西要跟别人的配套出,别人的没有做出来我们的就出不了)
你好,老师。请问下这种情况怎么做? 用EXCEL 做了一个应收账款的表格!总共有三百多家!有的一家有几个单子!老板要求一个单子的合计,还有一家的合计数目,三百多家的合计数目都统计出来!我已经做了一百多家的单子了!但是隔合计数应该怎么弄!三百多家汇总我还会!但是,如果说一家一个合计数,再一家一家加起来算三百多家,请问下老师这种情况有不有公式算!
老师你好!我开了一个物流公司名下没有车辆,接的业务都是配发给个人司机的。年底了,由于某些原因托运人还没有给出单价,导致应付司机的钱算不出来!但是发票已经开出了150万。由于没有成本票,导致企业所得税虚高,这种情况要怎么处理更合理
老师,你好,我问下,税务说我们近三年的数据对比下来,税负过低,问需不需要修改报表,22年.23年账是代账公司做的,我这边没有账,如果出现这种情况,应该怎么应对避免查账
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
老师,员工6000元的费用报销,12月份的发票,已经结账了,12月份没有预提,可以计入到1月份吗,我们需要怎么处理
周六周日能开普票吗?是不是只能周内开票
12月末应付工资和应交税费有余额吗,如果有余额是挂的几月的余额
公司没有员工,个税系统是不是就不需要申报了
融资租赁公司应付账款和实际欠款 有差额怎么处理
老师你好,10月银行账一把付了4000元,有2000是9月的,有发票,在9月已经入账,有2000是10月的,这个分录怎么写,摘要怎么写
销售自行开发的房地产项目,适用一般计税方法计税时,按照取得的全部价款和价外费用,扣除当期销售房地产项目对应的土地价款后的余额计算销售额,请问老师,这差额的部份,也就是抵减出来的销项税额要怎么做分录?(平时房款开全额发票了,就要确认收入,我就按正常的分录确认收入)