按规定还是要按月折扣的,所得税申报才可以一次性扣除

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
去年购入的固定资产,去年申报所得税的时候填报了一次性扣除申报表。账上是每月折旧的,那么今年再申报所得税的时候还要填写一次性扣除申报表吗?
老师,请问一下我公司是小规模纳税人,4月购入一台小汽车金额13万元,入固定资产,现在是不是500万以下的,可以一次性抵扣,不用计提了,那请问第二季度申报企业所得税时,如何申报? 还有我4月份做账时计提是不是按一次性计提13万元呢?
老师,律所季报所得税,经营所得时需要填的收入和成本是按申报的利润表填的吗?我看之前季度申报的与利润表上的数据也不一致
我公司2024年第四季度企业所得税申报时,盈利60万,2024年12月份购买了一台车,可以一次性抵扣企业所得税,请问第四季度企业所得税(月季报)这个金额填写到哪里?
10.28借款合同500万,那这个3/12吗印花税
如果我是6月的工资,但是我7月份付出去工资,我在7.15日之前是申报6月的付出去的工资,还是7月的计提工资
我有两个公司,一个公司是7月份收到的实收资本,一个是八月收到的实收资本,为什么7月收到实收资本的让缴纳印花税了,另一个八月收到实收资本的没有让缴纳印花税,是什么原因
老师,请问一下卖车的公司,卖给个人,不走公账,但是开票借应收账款。收到老板账户 ,能不能借其他应付款 贷应收账款平账呢?
所得税季报里面关于自营出口收入自己填出来的,是什么数据啊
厂家给我司一百万元补贴款,但不是付款,而是转到销售系统给予我司订货抵货款使用,假如订货200万只需支付100万,对方会开200万的发票同时折扣100万,但我其没收到发票之前根据采购单全额200万(含税)做到库存商品,且冲了预付给厂家的货款200万,物品已经销售完毕,全额结转成本,请问我现在该怎么调账
小餐馆,小规模,开的销项发票,交印花税吗
老师,我们25年12月购买的记账软件几月开始摊销啊,摊销几年,是按不含税金额摊销吧,进项税额抵扣使用。购买的固定资产打印机摊销几年从几月开始摊销
借款合同 比方说6月借了500万,这个是按一整年交印花税吗 万分之零点五吗???还是要乘7/12?还是怎么算
租赁合同金额是50万,那个是按不含税的数字交吗