加上个人负担的,不加企业负担的 3200按这个来申报 计提的填写3200%2B980支付的填写3200

老师请问一下,企业给员工交的保险,公司承担部份也要并入个人工资薪金所得税申报吗,比如说,王某10月份工资是1000元,保险费用公司承担部份300元,个人承担部份30元,王某这个月工资薪金所得税要按1330元申报吗
请问最新季度申报企业所得税工资薪金第一栏计提的成本是指工资总额加五险个人部分还是需要加上五险单位部分啊?
老师,企业所得税中新增加的项目1有个已计入成本费用的职工薪酬,这个是工业企业才填报对吗?,我怎么理解是成本和费用,还是成本费用
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) 所得税季度申报这两个数怎么填写,这个是用来规避哪种风险的?
老师,我们单位员工社保个人部分公司部分都是公司承担,做账的时候直接是一笔:借:管理费用-社保费,贷:银行存款,没经过应付职工薪酬这个科目;所得税预缴申报表(已计入成本费用的职工薪酬)这个位置,只填计提的工资可以不
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
意思是个税按3200来申报。企业所得税的按3200+980来报,是吗?那税局一旦比对起来不是有很大差异吗?不会产生风控预警吗?
对的,是的,你支付出去也是按照3200减去个人负担的社保吧这个没有风险啊
支付的和你申报的个税比对因为你支付的填写的3200,申报个税也是3200,这两个是一致的呀
意思是个税申报的收入与企业所得税中“实际支付的职工薪酬(3200-5险个人部分)”相差不大就行了是吗?
不是 不是 是应发工资实际发到手,再加上个人负担的社保,你这980不是企业负担的吗? 你去看一下你这个980是个人负担的还是企业了?
个税申报:个人收入:3200元 企业所得税申报: 1.已计入成本费用的职工薪酬:3200+五险单位部份 2.实际支付给职工薪酬:3200-五险个人部份
是这样吗
不是这样, 第二个是3200 不减个人的
个税申报:个人收入:3200元 企业所得税申报: 1.已计入成本费用的职工薪酬:3200+五险单位部份 2.实际支付给职工薪酬:3200
的,是的,对的,正确的。是这么做的
我忘了是要结合分录进行
是 一个是看计提,一个是支付