是的,就是那样做账的,思路清晰

请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的?
哪个计提支付分录是对的?借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ?
老师,请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
郭老师,我出口比如c&f总额5000美元,运费1000,我做分录,怎么做
跟租客约定的房租费是是只对房租费分摊,不做具体平方分摊,因为区域共用的,那开发票可以直接开金额不开平方数吗?
A公司和C公司合作,B公司代收款可以吗?要怎么操作合理起来
老师,费用发票上是100,但是我们支付了105,这个业务怎么做分录啊?
买卖合同没有签订具体金额的,缴纳合同印花税可以按照营业收入和营业成本合计来作为计税依据吗
其他软件服务*技术服务费 需要申报交纳印花税吗?
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,新办企业工商已经办完了,在企查查上能看到企业信息,但是开通税务,提示“查询市监未办税户信息:请求的数据不存在”,这是什么原因?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目