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小规模纳税人2%减征部分应该怎么账务处理呢?以前直接按1%的增值税做账的

2026-01-19 18:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-19 18:17

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:21

您好,正确做法:直接按1%价税分离,不单独确认减征额。 计算:含税收入101000÷1.01=100000,应交增值税100000×1%=1000。 借:应收账款 101000 贷:主营业务收入 100000   应交税费—应交增值税 1000

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快账用户4830 追问 2026-01-19 18:23

主要是现在的企业所得税报表要把这部分计入营业外收入,要不然报不了

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:31

确实有些地方3季度就成这样的,那我们就先按3%确认增值税,再把2%结转到营业外收入里

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快账用户4830 追问 2026-01-19 18:42

会计分录咋做的呢?

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:43

您好,借:应收  10000 贷:主营业务收入  10000/1.01*3% 应交增值税  10000/1.01*3% 借:应交增值税  10000/1.01*2% 贷:营业外收入  

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快账用户4830 追问 2026-01-19 18:45

如果我单独做2%的减征部分,请问应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:46

您好,没法做哦,2个分录一起做,要不应交税费有余额了

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2026-01-19
同学,你好
你是对最新的季度申报表有疑问吗??
2025-10-08
你好,小规模按1%缴纳增值税,在做账务处理的时候是直接按1%做
2023-04-17
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024-07-11
你好,不用的,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,这里按照1%的来做就行。
2022-10-11
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