您好 借:应收账款等, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税。 月末或者季末,确认减免税额时,分录为, 借:应交税费—应交增值税, 贷:营业外收入—减免税额

老师,一季度小规模纳税人增值税率是3%减按1%征收,记账也是按1%税率票面记账的,那么减免的那2%税费需要做减税账务处理吗?如何做?
小规模纳税人增值税依3%减按1%交税,那减免的2%如何在账上提现?
小规模按1%缴纳增值税,在做账务处理的时候是直接按1%做还是先做3%再减免2%
小规模纳税人3%减按1%,免交增值税的帐务处理怎么做的
小规模纳税人3%减按1%征收增值税,比如按3%的税率是增值税165.79,现在减免110.52,实际交55.27元,那这个会计分录怎么做呢?
请问老师,有一个公司是2022年成立的,到2025年4月公司名称没变,但是是另外一个老板接手了,以前的那个公司一直没交企业所得税,直到新的老板接手前补交了所得税5万元,产生了滞纳金7450元,这些个完税凭证新老板没给我,直到现在做汇算清缴时提示有滞纳金,这个账务我该怎么处理,会计分录怎么做
公司股东已实缴到位,想做减资,这个实缴的资金能退给股东吗
所得税申报表实际支付给职工的薪酬借方数不包含福利吧,只填实际发放的工资是吗?贷方填所有的金额
请问sumifs函数怎么使用?
老师:法人管钱,今天给我打电话说让我明天去公户取现金,我是会计不管钱的, 取完了给他# 我这边需要留什么证据,
老师好,上月有购销增值税留抵,但要交房租增值税,这种情况申请出口退税能退到税吗
小规模,24年未生产,25年生产酱油,在26年2月已全部结转到库存商品,也出库了一部分,现在2026年3月,发现2023年前账里年度周转材料里煤炭2万多,怎么处理?
26年4月份取得的油费发票,可以在25年12月做费用吗?
会计问,老师你好如果去年的所得税季报的从业人数填报有误的话,能直接改报表吗?还是去税务大厅改
公司购买了一辆二手车,印花税按哪个税目交呢
这个营业外收入要交企业所得税的吧?
您好,是的,要交所得税的