是都为0,直接录入凭证就行

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师 你好 没有任何业务的新公司 是不是建立账套,就不需要录入期初数据了?直接有业务的时候,录入凭证开始做账就行了?
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
老师,我们刚从代账接回来的账,以前的往来有几千万都没有记录,其他的银行存款也对不上,我们就重新建的账录入的期初数据,那税局那边申报财务报表的话,因为我们是申报的第四季度,期初数据和前3季就有差异,前3个季度需要去更正财务报表么?
老师,科目余额表有些科目,以后不用,那么在期初设置的时候,是不是要按原始科目录入,然后在第一期记账录入凭证的时候,把不用的科目直接冲去以后要用的新科目,还是在初始化,直接把不用科目的数据录入新科目,那种方法对
老师,请问供货商开了票给我们,我们未付款,现在对方公司已经注销了,这个钱我们现在要付给对方,该怎么付合理呀?需要对方提供什么给我们呀?
我们公司是甲方,给乙方施工方支付了30%预付款,这个钱从什么时候开始扣回,就是用正式发票冲回
老师,我们有一个固定资产是供员工使用的,计入了福利费。计提的时候应该是管理费用-福利费还是管理费用-累计折旧?
给客户买的卡,现在计提偶然所得的个人所得税,比如我卡买了60000元,借管理费用-业务招待费60000,贷应交税费-个人所得税12000,其他应付款48000吗,这个12000要从业务招待费里分出来吗?那我们员工自己出钱买的卡,怎么给他报销12000这个税钱,是让他找客户要钱吗
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
我公司要给来停车的人开具停车费发票4元,开票内容写什么?
想报考2026年中级职称
老师你好,分公司所得税年报时,股东信息是不用填吗
老师就是基本工资是3000元/月,假如一个员工是9月14号来的,10月份的基本工资是怎么算的
合同服务内容是提供调试,维修,维护服务金额2万,开票为“劳务”服务费,这种合同要交印花税吗