你好,从8月份开始,根据业务发生情况做相应账务处理就是了,这种情况不需要录入期初数。

我司在10月份时将两个不同的业务分离,成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本属于老公司,10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司,付的10月前的应付款收到新公司,还有11月后新公司的很多费用也是老公司支付的,现在一律要算清楚还回去。现在要从11月初开始建账,请问有什么快速的方法吗?没有11月的期初数据,只能盘点出现在的数。
我们公司是新成立的公司,是商品流通行业,上个月8月13号开始营业买吃的。到现在营业执照说没下来,现在已经是9月份了,都营业一个月了,那我建帐期初数据要输入吗本来期初数据不用输入的是吧,因为是新成立的公司 新建帐套,我去他们已经建立了,是管家婆财务双贸版,8月份开始的,我的总帐怎么办,有点不懂
老师,咨询您一下,我们成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗?是否需要计入研发支出什么的,跟研发相关的
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师 我这边是属于一般纳税人 去年8月份新开了一家公司 新店业务只有卖车和买车的业务 其他各种费用全部记在了一店里 目前2店还没有正式建账 如果通过管家婆开始只对接票据 那我这边该怎么操作呢 刚刚我把去年刚开始的公户流水账、开票收入、购车进项 表都统计好了 接下来我该怎么操作?因为这马上要申报企业所得税 需要财务报表 不做出来 没法操作 希望老师指导一下
根据申报表,帮我写下专票分录,结转增值税
老师好,我们单位是做空调维修的,没有成本票,之前做账都是暂估的成本,从去年开始不做业务了,都是零申报,现在想把公司注销,可以不补成本票,直接注销吗?风险大不大,我们是小规模,现在一般都是走的即办注销
老师 公司申报高企要调账, 减少一部分研发费用,直接在原来分录上调整可以吗,或者直接写正确的分录,怎样做好一点,再打印出来加到纸质凭证里,
公司持有的股权现在处置了,但是以前期间收到分红款并未做投资收益而是挂往来了 这种现在应该怎么处理
收到退股款,长投变成负数,汇算填在持有收益还是处置收益
老师好,在哪里查去年一年交了多少税吗?谢谢
公司房子用于员工宿舍资产1000w。1月加了100万的电线和电梯。2月有了100万的人工服务。请问100万的电线是当月折旧还是2月折旧人工服务也是
老师,如果更正了25第四季度财报,企业所得税报表,需要更正2026年第一季度财报,企业所得税报表吗
老师请问一下,我们企业实收资本是零元,但账上有固定资产80万元,净资亏损了100多万元,现在发生了股权转让,税务要求我们补个税,因为股东都没出资,所以都是零元转让,但税局说我们有固定资产,要求评估,像我们这样要产个税吗
危货运输计提的安全经费和实际使用的差额如何处理
营业执照还没下来,8月份开始营业,这都9月份了,到10月份期初数还是零吗
你好,当年成立的企业,当年的期初数都是0,只有期末数