你好,你自己填写数据就可以的。

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,您好。一家小规模企业是安徽的,汇算A10000的数据没有办法读取,因为平常都不需要申报财务报表的。 现在汇算清缴,我是直接填数据还是,填分表再带到主表呢
小规模企业所得税汇算清缴前还有一部分暂估的发票没有拿到,要怎么汇算清缴填报?直接在成本栏修改成本数据吗?因为小规模不用填A105000这张表。直接修改成本栏数据那和年报的财务报表对不上没关系吗?
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
还麻烦老师看一下。
老师,您好,表格左边有填写某某表,我不知道怎么填
同学,你这个营业利润这么大的话,你得交税了。
然后你保存一下所得税减免表,还有以前年度亏损表。
还有没填,亏损的
我在江苏,我姐姐在安徽,我帮她弄的,不太一样,我不确定这个表是不是可以直接填
哦,那你先保存那些表格,然后就不用交税了。
你是小微企业的话,你光填基础信息表主表,还有所得税减免表,还有以前年度亏损表就可以了,如果你不需要调整的话。
我正常至少要填7张表,哪怕小规模也是,我姐这突然给我整不会了
你好,没有那么多吧,你是小微企业吗?小微企业的话,你光填基础信息表主表,还有纳税调整表,还有那个所得税减免表,还有以前年度亏损表就可以了。
老师,这个明明填了,为什么老是说没填呢
也确认保存了
嗯,你再重新保存一遍试试,保存完他以后你的保存主表。
试了好多遍了,都这样提示,我姐嫌烦了,直接申报了,我和她远程的
你好,这个不好说原因了,因为你如果填报了正常是没有问题的,要不然就是系统的问题。
谢谢老师了
祝您生活愉快开心快乐