借:应交税费-个税 贷:其他应付款

老师,我刚不小心吧财报年报给填了,需要处理吗
老师,麻烦问下填所得税申报时,这个已计入成本费用得职工薪酬是填管理费用-工资和社保的总数据吗?实际支付给职工的职工薪酬,是看账务上应付职工薪酬的数字是不
老师,请问填报第四季度填报企业所得税,应付职工薪酬的数据只是填10-12月的应付职工薪酬还是1-12月的应付职工薪酬哦
老师跨年度 发现财务费用一笔数字记错了 我该怎么办
老您好,一般纳税人公司开具房租发票,可以按简易计税来开票了,
如果报表中2025年年末12月资产负债表的期末数,跟未记账2026.1月的资产负债表的期初数不对要怎么查账呢?我这边去查了科目余额表都对得上,唯独有个预付账款和应付账款科目相差了一个8300多呢,要怎么弄呢 因为本着年末数等于下年的期初数,请问要怎么弄呢
老师,经销商和代理商分别都是发票谁开给谁的
你好老师,一般会计准则的那个利润表本期数是填季度数还是全年累计数啊
您好老师,我们是营改增之前的房地产老项目,现在要给客户开发票办房本,我们开几个点发票啊?老师
请问进项入账了 一直没抵扣 以后也不会抵扣的进项 要怎么处理啊 只调整进项 会计分录 26年调整 谢谢
能把完整的会计分录下一下吗
以后报销 借:其他应付款 贷:银行存款
个税怎么处理,账上一直有吖
不是从他的工资里边扣除呀,当时不做工资表计提?
冲应付职工薪酬啊?
意思是没有扣他的工资,直接全部发给他了?那么直接计入营业外支出
这是一个终止劳动合同的补偿,5500都给他全额发了
那么交他的个税 借:营业外支出 贷:其他应付款
直接不通过应交税费吗,这样个税系统跟账务上对不上吧
那个应该从工资里边扣的,现在公司承担了就是那样做就行