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老师 12月份暂估8万 1月份收到98000元 发票 那我在1月份做账如何冲掉之前的暂估呢 因为跨年了

2026-01-21 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-21 14:54

做相反分录,再做有票分录

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快账用户6451 追问 2026-01-21 14:57

分录是直接做98000 还是做 分开把8万冲了 再做剩余呢 ? 而且这是98400 不走公户

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齐红老师 解答 2026-01-21 14:58

把8万冲了 再做剩余

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快账用户6451 追问 2026-01-21 14:58

不过账 用现金可以不? 还是走报销呢

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齐红老师 解答 2026-01-21 14:59

用现金支付货款,可以

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做相反分录,再做有票分录
2026-01-21
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
同学你好 暂估的收入就是未开票收入 以后说未开票收入就行了 开票之后未开票的就要冲减了
2022-02-22
你好,截图你的应付账款明细账看一下的。
2023-04-12
同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数
2024-01-13
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