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请问老师,2025年补缴了2023年和2024年的印花税,放到了25年税金及附加核算,请问2025年汇算清缴需要调增补缴的印花税(税金及附加中核算的)

2026-01-22 07:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-22 07:03

不用的,不用调增的

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快账用户7168 追问 2026-01-22 09:02

这个应该属于以前年度的税金及附加呀。放到了2025年了。

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齐红老师 解答 2026-01-22 09:03

小企业会计准则,未来适用法可以直接做的当期

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快账用户7168 追问 2026-01-22 09:04

是企业准则

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齐红老师 解答 2026-01-22 09:06

25调增 然后去纳税调减2024年的和2023年的

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快账用户7168 追问 2026-01-22 10:47

为啥调减24年和23年,税金及附加做在了25年呀。

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:48

因为这个不是25年的税金及附加,你做了调增,这一部分是可以抵扣所得税,那你难道不抵扣了

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:49

你这个顺序是不是应该抵扣2023年和2024年的?可是你在2025年抵扣了,2025年你调增了这一部分,永远调增了。你不准备抵扣了,你放弃抵扣?

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快账用户7168 追问 2026-01-22 10:54

但是另外一个同事说,不用调增处理的。说是税务局让补缴的这种,税款哪个年度缴纳的,就计入到哪个年度。(就算是补缴以前年度的也不用调增),只是把滞纳金调增就成。

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齐红老师 解答 2026-01-22 10:55

可是这个是以前年度所属期,要根据权责发生制属于以前年度的

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快账用户7168 追问 2026-01-22 11:27

同事说税务发现让补缴的税款按照收付实现制。请问有相关的政策文件么?

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齐红老师 解答 2026-01-22 11:31

企业做账是根据权责发生制,没有说交税是按照收付实现制。 就像你的税款,假设你1月份缴纳12月份的,你账上还做税金及附加吗?在1月份

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不用的,不用调增的
2026-01-22
晚上好啊,把2月份那笔分录红冲掉挺好的,这样就不影响2023年利润表了
2023-04-26
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税
2025-11-05
什么原因需要补交?是少做了收入吗?还是需要进项转出的?
2025-08-19
那么只有在25年12月做调整分录 借:税金及附加-印花税17.11 借:管理费用-印花税-17.11
2026-03-23
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