什么原因需要补交?是少做了收入吗?还是需要进项转出的?

老师好!2021年所得税汇算清缴时发现2021年会计账上少计入,营业外支出32.07元税务局罚款滞纳金,该单位执行企业会计制度,那么2021年所得税年报财务报表调整营业外支出增加32.07元,所得税2021年年度汇算清缴申报表也增加32.07元。请问2021年4季度财务报表和企业所得税4季度申报表不调整营业外支出增加32.07元可以吗,在2022年4月调整,,营业外支出增加32.07元,就是利润减少32.07元可以吗
请问老师,2022年企业所得税汇算清缴缴纳10万增值税,2023年9月补交80万,2023年11月份发现发票不合规,又要覆盖申报,但是覆盖申报完毕发现,已缴纳所得税的金额10元,而不是90万。
您好,老师,公司有一笔2023年的无票收入,在2024年3月进行了申报,将23年相应月份的纳税申报表进行了修改,并缴纳了增值税、附加税和滞纳金。请问缴纳的税费是属于23年的税费还是属于24年的呢?滞纳金归属于税费吗?
税务通知21年12月有免税项目,需要调整21年进项税额转出,我们21年12月有留抵税额,所以导致修改了21年12月-23年12月增值纳税申报表,22年4月补交了500多增值税和滞纳金,2023年9月补交附加税30多元,但是是24年12月扣的税款,请问这种情况24年怎么调账?21年-23年的账务和报表还需要调整吗?若以前年度的账务和报表不需要调整的话,账上和增值税报表数据就不一致了,这样可以吗?
请问老师,2025年,补交2023年2-8月增值税17863.07、附征税2143.58、滞纳金7500.46,合计27507.11。请问附加税和滞纳金都在24年汇算清缴调整么?还是说覆盖申报2023年
老师,企业使用的机器设备没有发票,也没有进行固定资产折旧,但是这个机器所产生的油费和维修费可以作为成本入账吗,油费和维修费有发票
老师 公司新办理住房公积金,工作人员说首次开通办理第一个月钱要从个人户扣款,该笔钱已由经办人个人账户扣款,那后续做账要怎么做?是先把该笔款报销给经办人吗?
老师,你好,请问我公司承接了其他公司分公司的工程,本来付款是这样的,分包付给总包再付我司,我司再付人工和材料商,现在那边说直接已他们的名义代发工资,这样可以吗,申报的话,还是我司申报,这样可以吗,要签什么协议之类的吗
一般纳税人,水电费和物业费可以开专票抵扣进项税吧?但出租人不给我们开房租发票能抵扣这些费用么?
A账上的股东甲变更为乙,是哪个要交转股印花税
老师,法人给我15000现金,然后是用于给他发工资,我这笔钱是算他借款还是存备用金?因为账上没有那么多钱,然后就是需要一个银行流水账,他的工资
老师,工商年报,里面的参加职工基本医疗保险实际缴费金额,是只填写公司部份,还是公司加个人部份一起呢
25年工商年报中纳税总额 包含2024年12月份的计提增值税吗 2025年12月所属期的计入吗
老师您好,我们26年换了新系统,录了期初,但是我到现在对往来的时候发现我的应收账款余额应该是3274540.00元,但是我当时录入是2649540.00元,就是少录了625000元,然后应交税款的这里,我的应交税费实际是借方是-10729.68元,但是录的时候是-46107.03元,就这两个不合适,这就导致我25年第四季度的报表和企业所得税都申报的不合适,然后26年第一季度的企业所得税报表和企业所得税都不合适,但是汇算清缴又是合适的,因为我当时汇算清缴的时候把报表重新导出来更改的,老师那我现在应该怎么改正合适,我找出我期初录错的原因是当时没有结账就直接录了,导致数字有偏差
老师 我公司开6%咨询服务专票给其他公司,那我公司进项可以是什么
少做收入导致
需要去更正2023年的汇算清缴,你得补收入
收入补了。但是税金及附加和滞纳金是2025年缴纳的。也是2025年做账的。所以不知道税金及附加怎么调整,在哪年调整。
是在2023年,你做收入调整的时候,一块去调整,
但是账做在了2025年
对的,是的,用利润分配未分配利润来做,不要用税金及附加。
用利润分配未分配利润,它不影响25年的利润。
滞纳金和税金及附加是在2023年调减么?
不影响25年利润的情况下,那就在2023年调减的对吧。
滞纳金是做到营业外支出待明年会算调增 其他的都是在2023年调整
其他就是税金及附加了对吧
为什么滞纳金要影响2025年呢
因为你是个2025年交的滞纳金,这个滞纳金属于今年补交的税款属于以前年度的,根据权责发生制