增值税1%,附加税6%, 个税代扣代缴20%~40% 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(少于4000元) - 800元 预扣预缴应纳税所得额 = 劳务报酬(超过4000元) × (1 - 20%) 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数

各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
客户问: 有个事情咨询你一下,我在非洲接了一个业务,对方公司是非洲肯尼亚的公司,跟我中国的一个一般纳税人单位签订,接的项目是“合同是咨询服务,对方是开发公司”然后有肯尼亚的货币“肯尼亚先令”支付给我,我想咨询几件事情: 1、肯尼亚的公司如何直接对公支付给我? 2、对公支付给我,到我公司账上,我要承担多少税金、手续费等多少? 我回的客户: 1、开个外币户,就可以收款了 2、公司对接的业务是业务咨询费的话,就看我们这个项目地是不是在国外,如果在国外,那就普票免税开票就行。企业所得是合并国内的业务来计算,是否有利润,按照正常企业所得税缴纳就行。外币户只有折算汇率这块有不一样。 请问老师,这么回答是否正确
老师 您好,我单位在外地(省外)委托个人在外地承包安装项目(属于劳务安装),费用合计是34500元,承办方个人原因到当地税务局去开发票给我公司,请问开发票方要预缴哪些税费?个税、增值税,附加分别是多少?我们知道税费,好给对方谈合作价格!麻烦老师把劳务税率表和计算公式告诉我一下,谢谢!
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
老师,关于当月付款采购的原材料 ,我们只是付了款,但暂未收到原材料,这种情况下,这个原材料我还用直接计入到当月的购进材料里吗?谢谢!
个体户,有一定规模,发工资是每月10!现在有员工不干了,要结工资,能不能等到发工资日期,还是就直接通过公户转给他?
商贸公司,但是是分公司,刚成立,还没建账套,1.是不是不能设立实收资本科目?用什么科目代替还有月底了;2.涉及到的商品比较多,怎么能保证这个月开出去的发票里的商品,一定有进项进来,怎么核对?第一个月好核对,以后怎么核对,商贸企业怎么做,日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
哪位老师知道,出口企业报关可以不委托报关行,自己报吗,需要什么资质
老师,个税是怎么申报的?就是3月是申报2月的工资,2月发的是1月的工资,那3月是申报计提的2月工资还是实发1月的工资?
卤菜加工店购进的调味品和新鲜的鸡鸭各进入什么科目,加工好后的卤菜记什么科目
老师,请问一下注册资本50万,能随便零散打吗,例如:今天打1万,明天打8800,下次再打7500,加起来5年内凑够50万,这样可以吗?
我试着算一下,增值税是34500/1.01*0.01=341.58元,附加税是341.58*0.06=20.49元;个人所得税/劳务所得额34500*(1-20%)=27600,个人所得税/劳务所得税为=34500*0.3-2000=8350元,。老师你看对吗?
这个是一个人的吗?如果是的话,附加税交不了这些附加税交7或者5%,然后再减半。 月销售额100,000可以免地方教育教育附加 然后个人所得税是不含增值税的金额34500÷1.01×80% × 30% -2000
如果这个人 在税务局开发票时 不愿意缴纳个税 需要我方付款时代扣个税 我就按照劳务所得申报,个人所得税也需要个人所得税是不含增值税的金额34500÷1.01×80% × 30% -2000加纳这边多钱吗?
个人所得税也需要,扣缴 个人所得税是不含增值税的金额34500÷1.01×80% × 30% -2000缴纳这么多钱吗?
对的,是的,是这么计算 安装它属于劳务报酬里面的,它需要按照劳务报酬, 这个个人没法选择 具体的你看你税务局的要求
好的 谢谢 您的回答 老师
不用客气,工作愉快