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老师,请问下我们欠供应商货款5万,含13个点的增值税,但是我们帮供应商付了1万的房租,税点9%,还付了5000的电费,税率5%,我要跟供应商做抵扣,应该怎么抵扣呢

2026-01-24 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-24 12:31

您好,
你们帮供应商付了
借:其他应收款
贷:银行存款

两个对冲
借:应付账款
贷:其他应收款

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:33

老师,我是说抵扣的金额,我们还应该付多少给他呢,因为税点不同,我是不是要折算

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:33

老师,我是说抵扣的金额,我们还应该付多少给他呢,因为税点不同,我是不是要折算

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齐红老师 解答 2026-01-24 12:34

发票也是开给你们了,你们只是代付了吗?

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:35

房租电费是我们付的,发票也是来给我们的

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齐红老师 解答 2026-01-24 12:37

这个你直接按支付了多少,来冲减就可以

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:45

主要是税率不同啊,比如我们代付房租不含税1万,房租税率是9%的,那我们就扣10000*1.09=10900吗,但是抵扣完的金额,他要给我们13个点的票,这里我们是按照10000*1.09扣他房租,还是按照100001*1.13扣他房租呢

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齐红老师 解答 2026-01-24 12:47

意思是这个用票抵票的吗?就是对方给你少开发票?

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:48

是的,对方给我们少开票,那应该少开票的金额是多少呢

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齐红老师 解答 2026-01-24 12:49

按照10000*1.09扣他房租。再看下税费是多少,再折算

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:50

再看下税费是多少,是指什么税费

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快账用户8114 追问 2026-01-24 12:59

对方是13个点的税

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齐红老师 解答 2026-01-24 13:02

就是进项,这个补差价就可以了

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快账用户8114 追问 2026-01-24 13:03

老师,就我这个例子,可以用数据帮忙算一下吗

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齐红老师 解答 2026-01-24 13:10

应付货款 50,000 50,000 ÷ (1%2B13%) 44,247.79 5,752.21
代付房租 10,000 10,000 ÷ (1%2B9%) 9,174.31 825.69
代付电费 5,000 5,000 ÷ (1%2B5%) 4,761.90 238.10

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齐红老师 解答 2026-01-24 13:10

您的负债(应付货款) = 供应商的负债(您代付的费用)
即:
50,000元(货款) = 10,000元(房租) %2B 5,000元(电费) %2B X元(剩余现金支付)
解得:X = 35,000元(最终现金支付额)

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齐红老师 解答 2026-01-24 13:11

代缴房租服务费 9,174.31 9% 825.69 对应10,000元代付房租
代缴电费服务费 4,761.90 5% 238.10 对应5,000元代付电费
小计 13,936.21 - 1,063.79

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快账用户8114 追问 2026-01-24 15:06

那就是我们实际付多少,就给对方扣多少是吗

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齐红老师 解答 2026-01-24 15:08

是的是的,就是这样的

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您好,
你们帮供应商付了
借:其他应收款
贷:银行存款

两个对冲
借:应付账款
贷:其他应收款
2026-01-24
同学你好,欠款抵扣都是按照含税价计算, 最终还欠对方=100000-10900=89100
2026-01-25
也就是对方只给你开了10,000的发票
2023-12-14
不能改变业务本身的税率开票,那样就是废票,对方就是在逃税
2024-01-31
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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