那个不行的,不符合规定

老师,6月份有一张销售发票开错重量,少开了,但金额是对的,当时做的分录是,借:银行存款 贷:主营业务收入(这里没录重量)贷:应交税费—应交增值税(销项税额)月末结转成本是一起转的,结转成本就转少了,到7月份做了红冲,重新开了销售发票,这个做分录冲哪张啊?分录是怎样的?
老师,税务局对发票这边管的非常严吗? 我们开票是由跟单员写申请 根据发货单开单,但是跟单员有时候总不按发购销合同写申请或者不按发货写申请, 情况挺多,单价会有变动,有时发货单的名称和开票不一致,总金额是不变的 开票的也是我们经营业务内的瓷砖, 不过分好多系列 (其实都是瓷砖) 这种情况出现误差 业务问题严重吗? 一般谁的责任
客户公司在8月退回7月31日的发票,要求格式按照他们的新标准重开,以方便他们的记入系统。并无任何业务再发生,不是退货行为。既然跨了月,请问对此我方会计需要做哪些处理?(包括票据账务和税务等所有方面) 请看清楚描述,是已经发生了业务,只是没有重新发生新业务。并且不是内容上金额上调整重开发票,只是格式调整。不要上来就说什么虚开发票,虚开发票是违法犯罪行为,不要自己是个什么所谓的专家老师就可以随便给别人扣罪名。难道作为从业人员您就那么厉害没有开错过发票吗?
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师好,一般纳税人企业,开进来的进货发票商品名称是“锉”,但是给客户开销货发票时名称写成了“挫”,一共21张票,专票普票都有,合计金额近14万,这些发票一定要全部冲红重新开具吗?还是以后改正就可以了。相关的法律条文依据是哪些呢?谢谢老师
老师效小规模现在能开1个点的专票吗
25年的车票,26年能报销入账吗
老师你好,实际工作中,酒店筹建期间,租了几层楼自己装修,归集了1000多万的长期待摊费用,还有一些货款已经支付 但是没有开发票,暂时还没有计入长期待摊费用,那现在酒店开业了,应该怎么分摊费用呢 问题1,没开发票的金额怎么做账 问题2,分摊是至少3年以上吗,需要自己写什么证明作为原始凭证么?
老师,直播卖货,开发票,会计要求写重量牛肉,但是业务员讲没有记录,只有金额,当时是称重的
请问会计报表包括那些报表?
老师:我是做客栈的(个体户不做账),现在把个体户执照换成了公司,请问从什么时候开始做账?以前买的那些床上用品洗漱用品等怎么做账?
个人工商户申报需要交哪些税
老师,我公司支付物业费是1千,收到房东(个人)开具物业发票700,入账也是挂物业费,这300的差额还能用什么发票来替
老师,事业单位使用非财政拨款结余资金弥补收支差额用做会计处理吗?
老师问一下,生产企业出口外销,需要商检吗?