是查账征税的吗?税率表可以参考这个利润2,000,000以内的可以减半

老师,我自己的店是个个体户,去年8月31号注册的营业执照,可是一直都没有申报经营所得,现在准备做21年的个人所得税汇算清缴,系统提示21年的经营期间按季度申报,那是不是我在经营期间的每个季度都要报税呢?把之前的个税按季度报完才能做汇算清缴是吗?
老师,我们公司有个项目在外省,然后个人在项目地代开了材料销售发票,现在税务局要求个人代开的发票需要按个人经营所得申报个人所得税,但我们没有材料购买的发票,是在当地个体户那买的材料,都过了几年了,现在项目需要发票,我们才去代开的,如果按个体经营所得来申报个税,由于没有成本发票,这个怎么处理呢?
老师有一问题请教你,我们是一家个体户餐厅,税务局要我们自查补缴未开票部分的相关税费,由于这部分是没有成本发票的,主管人员让我们以10%的利润率计算补缴,我该怎么申报经营所得
老师请问一下、我们个体工商户在申报个人经营所得税、24年开票劳务费不含税是115万、成本就是转给工人工资、回来69万全部转给工人了、还有46万没回来。这个申报收入、成本、费用就是一些银行手续费的该怎么申报不交税呢?
老师,经营所得个税汇算清缴,一个法人有两个个体户,合计利润总额50000,(单个个体户年不超3万)需要交多少税费呢?怎么计算的?
我6月申请的注销公司已经把全部资料都填写好了,但是7月才提交的,他现在说我7月增值税还没报,7月到9月的企业所得税还没报,但是我点那个注销预检的时候已经没有显示任何未报信息了。除了vtax还能在网上电子税务局报7月增值税,7-9企业所得税吗,说下流程
我们公司以前租厂房装修,现在搬掉了,这个装修摊销没有摊销完怎么办
一般纳税人,勾选进项税额抵扣的时候,需要和销售发票生产相对应吗
我一个项目起初是负20万,截止到现在负1万,当年余额19万,我需要占估成本19万吗,然后次月冲红
我们地面工程项目挂靠给建筑公司,一些材料费发票都是我们垫付的,由供应商直接开给挂靠的挂靠方,请问我们垫付的这个材料款,也就是说发票这个款项,我们在外账上用做账吗?怎样处理?请说的详细一些。
老师在申报小规模第二季度增值税申报提交时出现这样的字是什么意思?本期开具税控及数电票免税发票的金额栏合计数为59834元,大于减免税明细表免税性质代码及名称各行的免征增值税项目销售额列次合计金额0.00元。老师这我需要怎么办
老师一家规模300人的幼儿园,是普惠性幼儿园,这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账
取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报
老师,生产工人工作过程中受伤,去医院的花费,需要开发票吗?开发票也是个人的发票,个人发票能报吗?报什么费用呢
对方给我们开的专用发票,我在电子税务局里能导出电子版的吗?怎样倒?
利润不多少,减半征收是吧
利润200万以内的可以减半
比如利润5万,税=(50000*0.1-1500)*0.05,是这么算的吗
对的是的,是这么计算的