你好,以个人的名义按照生产经营,一般他都是固定的1%左右的税率

老师,如果我们收到一个自然人去税务局代开的材料款(比如水泥),1.我们需要在支付前代扣代缴个人所得税吗?还是说税务局已经在开发票的时候已经收上去了,2.应该是只有劳务费才存在代扣代缴个人所得税吧?
老师 我们公司买了20条轮胎,共计5160元,没有发票,由员工个人去税务局代开,代开的发票,需要缴纳经营所得个人所得税30.72元,税款已交。那么作为我们公司对于这30.72的税款做账挂什么科目合适呢?
老师:我们是一个建筑公司,收的个人在税局代开的材料票或者机械租赁票,有没有必须要求在项目所在地的税局代开啊?不在项目所在地的税局,随便找个税局代开发票,行不行呢?
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
你好老师,我现在有个问题想咨询一下,我们公司是建筑企业,在异地有个项目,需要项目所在地预缴税款,之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税,近期有个项目在广东省,项目所在地税务局还需要预缴个人所得税,这个个人所得税不是核定的,让自主申报,我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金,不超过5000元,不用缴个税,现在在机构所在地税务局还需要再申报吗?那申报的这两个人员怎么做账务处理呢?麻烦老师解答一下,谢谢
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
他不是按照个体户的 税务据直接收取的
但是税局来电话了说的是虽然先收了1%了,但还是要求在次年3.31要进行个人所经营所得申报
你好,汇算清缴是根据查账征税还是什么?
就是不清楚呀,然后就说的是当全国开票收入累计超过10万时,税务机关会发送短信提醒申报,超过120万时会短信、电话提醒并督促务必完成申报
你问清楚了,今年会算青椒的,目前我知道的只有湖北地方 他还是核定的 不需要补