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发现前会计,账上应交增值税——未交增值税为—200。实际平掉了,怎么改账,做分录。没有多交呢

2022-02-28 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-28 17:26

借:营业外支出 200 贷:应交增值税——未交增值税 200

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快账用户5234 追问 2022-02-28 17:37

那要是未交增值税为负数呢?和正数的分录有什么区别

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齐红老师 解答 2022-02-28 17:38

你写的未交增值税为负数,负200.这是针对负数的分录

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快账用户5234 追问 2022-02-28 17:38

晚要是是正数200,那分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-02-28 17:43

借:应交增值税——未交增值税 200 贷:营业外收入

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借:营业外支出 200 贷:应交增值税——未交增值税 200
2022-02-28
你好 1. 你们 还得去看看 只有这三个方面的数据吗? 还得考虑下实收资本 ;固定资产; 库存商品等这些 还得去录入期初的
2022-02-28
借:营业外支出 贷:应交税费-转出未交增值税
2022-04-07
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