你好; 你去修改申报表 ; 你是 6月增值税少报了是吗 ? 你是月报还是季报的

老师,点击了增值税更正还没有导入成功后面发现之前申报的是对的又作废了,还需要重新申报吗
请问老师,我公司15年的其中一个月的增值税纳税申报表报错了,现在将其更正申报了,数据会自动更新到我九月申报时吗?还是需要从15年往后每月的申报表都更正?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,我刚申报增值税,发现申报数据不对,少申报了5万,并且已经扣了增值税,我现在是要作废申报表,还是更正呢,申报正确的数据后,要交的增值税比之前多,之前交的税需要在新的表上体现吗,会不会重复交增值税呢
老师,提升发票提额,有效时间当月,提供合同34000,提升额度提37000,可以嘛
老师有没有5个店面的费用表,按月的,比较明朗一些的,我们有5个店,然后每个月会发生费用,现在想统计一下2025年12月至2026年的,慢慢的以后累加月份也能自动整合数据的,比较明朗的,建议推荐一个模板
请问郭老师,财务部门内部付工资和开发票的审核流程,如果不打印纸质的材料,用什么方法怎么能留痕呢?
老师们,一个体户是今年3月4日领取营业执照,3月24日正式开业,是一家转转火锅,请问这个现在办理税务登记备案是否算超过规定的30天?会不会罚款?
老师,您好,工商年报里的从业人数,指的是全职交社保的人员吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。那么3月份工资怎么给她算?4月份工资又怎么给她算?计算公式分别写一下,谢谢你了
老师,一般纳税人,账上去年应该有留抵税,现在账上没有,怎么调整过来啊
无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限?还是孰短?
老师,商贸出口企业收到客户的运费款分录怎么做?
老师,现检查发现24年有一笔应收账款10万元错了,我们是总代理,这这笔款是厂家给的补贴款,应先支付给我们,我们再转付给二级代理,但25年年厂家直接用于抵我们的货款,开了折扣发票给我们,然后我们25年也没开折扣发票给二级代理,现在这笔应收账款要怎么调整处理呢
6月增值税少报了 问题是现在报表填好了,但是我不清楚刚交的税要不要在表上填,不然我怕等下缴纳税额的时候又要重新按表里数据交,那刚申报错的交税款怎么办呢
你好;现在申报期 ;你直接去作废重新报或者更正即可
那最后交税金额,会直接减去之前交过的部分吗,不然我就多交税了啊,
你好; 是会抵减 预交的
要填在表上吗
你好;自动出来的; 不用你写; 除非没有出来的; 你手动写去 抵减
手写在哪个表那栏呢
你好; 预交栏次; 你注意看有一个预交栏次