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企业从2018年开始每年多计提了福利费和教育经费,实际支出少于计提数,但每年汇算时都调增了。我在2025年年末把多计提的金额调减掉,直接计入利润分配-未分配利润,这样就导致期末报表未分配的金额与期初金额加本年净利润的勾稽不上。我应该怎么处理比较好?

2026-01-27 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-27 16:24

你好,当年多计提得冲费用,不是未分配利润的

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快账用户8286 追问 2026-01-27 16:28

我在25年冲费用吗?直接当期冲费用的话25年的费用就未负数了,而且是负80多万。这样申报税务不会有问题吗?

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齐红老师 解答 2026-01-27 16:31

不会的,这个当年的直接冲减当年计提的费用科目

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快账用户8286 追问 2026-01-27 16:35

老师,你可以没理解我的意思。是以前年度多计提的费用,挂在应付职工薪酬。我要把以前年度多计提的费用冲减掉,把应付科目也调减了。

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齐红老师 解答 2026-01-27 16:37

那你的会计处理是对的,上边对不上也是对的,因为你用了未分配利润

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快账用户8286 追问 2026-01-27 16:40

那我要怎么样才能表调为勾稽上,我需要更正以前的申报表吗

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齐红老师 解答 2026-01-27 16:41

勾稽不上,你用了未分配利润除非不用

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快账用户8286 追问 2026-01-27 16:43

不用更正申报吗

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齐红老师 解答 2026-01-27 16:44

需要的,补交所得税和滞纳金

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相关问题讨论
你好,当年多计提得冲费用,不是未分配利润的
2026-01-27
是的,那样就会导致的
2025-07-14
工作:你需要在2 月的操作中,加上1 月的调整金额 281429.95 元 作为期初处理。 原因:这是对以前期间的会计差错调整,需要追溯到影响所有后续月份的期初数据。 操作:在 2 月的内部表中,将期初未分配利润字段直接加上这笔金额,即可与系统保持一致。 1 月的调整补丁,必须从 2 月开始一直带到以后所有月份。
2026-03-13
首先你要考虑它这里资产负债表和利润表就勾起关系,不成立。那么他是不是存在一切年度损益调整呢?如果说是不存在的话,那么这个时候就考虑他是相关的一个账务处理有问题。Na,这个时候你就要去看一下,能不能找出这个问题,找出问题之后再提起被审计单位让他进行调整。那如果说找不出问题,那这种情况你也没办法获取充分适当的审计证据,那么这个时候你就要考虑这个差异对财务报表的一个影响,如果说影响重大的话,应该出具否定的审计意见。
2022-04-29
您好,导出23年期间费用贷方发生额,管理/销售/财务费用 贷方合计数结转到未分配利润,这样就勾稽上了
2024-11-09
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