您好,可以把这两个一起告诉他

老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师你好,2020年挂的一笔应收账款,实际对方公司已经代付物业费,物业费当时账上也未计提。现在想平账借其他应付款,贷应收账款,借,利润分配,贷其他应付款,可以吗?谢谢老师
问一个问题,Abc3家公司都是同一个法人,A和b经常转钱给法人,A公司其他应收款借方余额,B公司其他应付款借方余额。法人经常转钱给C公司,其他应付款贷方余额,我把他们互相冲销。解释原因为Ab公司借款法人,C公司又经常借法人的钱。做一笔分录,c公司直接还款给ab公司。这种合理吗?写一个委托付款三方协议
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
老师 :我单位金属制品委托外单位包工包料制作,给我单位怎么开发票 项目名称写什么?原材料还有加工都是一家供应商
老师,手机上能开发票吗
净资产收益在哪里查?
9月份我开的发票,客户还没抵扣,我直接红冲了5万,请问这张发票他们怎么抵扣
老师增值税内年终结转,怎么做分录
老师您好,经理法人借公司的款,挂其他应收款借方1998755.79,平时经理付费用,挂账其他应付款法人借方298086.31请问想告诉经理欠公司款,一共有多少?是他俩的合计额吗
老师,个税手续返还需要交增值税吗
你好老师,我现在遇到一个经营业务,是甲乙双方共同运营一个项目,现在按审计金额乙方向甲方开具发票收取款项,同时甲方向乙方支付款项时扣除了一笔乙方在结算前处置资产(已开票)105.8万元和一笔乙方母公司因该项目确认收入的款项20.97万元,现在的问题是在乙方的账务上还挂账对甲方的应收账款126.77万元,我应该怎么做调整,才可以平账
我这有个律师事务所,是合伙性质, 我现在报经营所得,只要有几个合伙人我都需要报经营所得吗?
老师,公司网络安装改造费计入啥会计科目
如果是同一个人的,其他应收和其他应付可以对冲的