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郭老师在吗?我重新提问的 老师:是不是我损失了第二次的增值税、附加税、印花税?成本要是当年的话两次就算在一起,所得税就不用和对方算了?

2026-01-30 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 11:31

对的 是这个意思 成本不用算了

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:33

老师:那我就和对方算第二次的,增值税、附加税、印花税是吧?

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齐红老师 解答 2026-01-30 11:35

对的是的,是这个意思

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:38

老师:我才明白,这是去年的事,都跨年了,我是不是也得和对方要所得税?

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:40

还有税负的事?

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齐红老师 解答 2026-01-30 11:41

不需要借销售费用, 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品, 那你看一下第二个是这个你需要交所得税吗?如果你想要的话也可以用多用总比少要好

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:49

老师:你是说如果我要第二次销售的话就走你发过来的分录。 老师:在下一个回复没明白,就是你说的“用多用总比少要好”是什么意思?

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齐红老师 解答 2026-01-30 11:55

对于你们来说,你收的越多越好 可以对多收不能少收

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快账用户9869 追问 2026-01-30 12:04

我知道了,应该和对方要。 老师:你给我发那个分录是不是让我按照这个分录走无票收入啊?

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齐红老师 解答 2026-01-30 12:05

对的是的对的是的

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快账用户9869 追问 2026-01-30 12:11

谢谢老师,你是我的指路明灯。

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齐红老师 解答 2026-01-30 12:18

不用客气,工作愉快

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对的 是这个意思 成本不用算了
2026-01-30
你好,你给他改成非正常就可以的,把错误的那个改成非正常,删除离职时间。
2022-08-15
 你好;      你们  开票给客户 ;  应该是客户回款给你; 你扣除挂靠单位的税费 和管理费 ; 余额转给  挂靠单位即可;  需要的; 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;都要收取的 
2022-11-22
提供成本发票一个价格,不提供成本发票1个价格。当时你们约定的是提供成本发票多少 而且,如果他是一般纳税人的情况下,一般计税的你提供的税率不一样的税点也有差别。
2025-04-07
你好,有报废损失的吗?可以的,可以这么做的。
2023-05-18
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