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郭老师在吗?我重新提问的 老师:是不是我损失了第二次的增值税、附加税、印花税?成本要是当年的话两次就算在一起,所得税就不用和对方算了?

2026-01-30 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 11:31

对的 是这个意思 成本不用算了

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:33

老师:那我就和对方算第二次的,增值税、附加税、印花税是吧?

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齐红老师 解答 2026-01-30 11:35

对的是的,是这个意思

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快账用户9869 追问 2026-01-30 11:38

老师:我才明白,这是去年的事,都跨年了,我是不是也得和对方要所得税?

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相关问题讨论
对的 是这个意思 成本不用算了
2026-01-30
你好,你给他改成非正常就可以的,把错误的那个改成非正常,删除离职时间。
2022-08-15
 你好;      你们  开票给客户 ;  应该是客户回款给你; 你扣除挂靠单位的税费 和管理费 ; 余额转给  挂靠单位即可;  需要的; 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ;都要收取的 
2022-11-22
同学你好 这样对的
2021-08-24
专票期间有红冲,而且是反复了三次,开票数额不变 这个都是几时这个,1季度吗,没有跨季度?
2021-04-02
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