对的 是这个意思 成本不用算了

老师,个人独资企业查账征收的话,适用那个税率表,如果没有成本,费用的话,那是不是直接收入金额对照税率表计算经营所得税,还有计算增值税以及附加税,还有印花税,也就这么多税了吧
老师你好,我想问下就是我申报个税的时候第一次对、对方提供的身份证是错的,然后我一直都没有申报成功,第二次给了正确的,我又重新把正确的也添加上了,现在就是错的一直存在,导致我税也一直申报不过去,不知道这个应该怎么处理
老师,我问一哈 就是我们项目是简易计税项目 税率是三个点,我们是挂靠的其他公司 ,这个发票的税额增值税3%,附加税,印花税,所得税2%,我们全额承担了,是不是就不需要找成本发票了。
老师你好,别人挂靠我们公司的,我们给他开了票,还有一部分是要他们补我们的税钱,增值税、附加税印花税水利基金,还有企业所得税,我想问老师,假如我多交的增值税对方补专票进来,我们就不用收增值税和附加税了,请问企业所得税还要不要收
老师,你好,我公司去年有个二手车报废,在所得税汇算时,需要填A105090资产损失那个表格吗?然后是直接填第7、8行第1列和第5列,对吗,这样就不用纳税调增了?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师:那我就和对方算第二次的,增值税、附加税、印花税是吧?
对的是的,是这个意思
老师:我才明白,这是去年的事,都跨年了,我是不是也得和对方要所得税?
还有税负的事?
不需要借销售费用, 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷库存商品, 那你看一下第二个是这个你需要交所得税吗?如果你想要的话也可以用多用总比少要好
老师:你是说如果我要第二次销售的话就走你发过来的分录。 老师:在下一个回复没明白,就是你说的“用多用总比少要好”是什么意思?
对于你们来说,你收的越多越好 可以对多收不能少收
我知道了,应该和对方要。 老师:你给我发那个分录是不是让我按照这个分录走无票收入啊?
对的是的对的是的
谢谢老师,你是我的指路明灯。
不用客气,工作愉快