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老师你好,人力资源公司,员工受伤,有保险,先用银行存款支出去,垫付医药费,员工出院,再用公户赔偿,后续收到保险公司转给公司的赔付,怎么怎么写分录啊

2026-01-30 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 13:48

您好,公司先垫付
借:其他应收款
贷:银行存款
收到赔偿款
借:银行存款
贷:其他应付款
然后这两个对冲
借:其他应付款
贷:其他应收款

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快账用户4912 追问 2026-01-30 13:51

是公司先借支付医药费,然后公户付赔款,都付完,有付款截图,保险公司再赔偿,这个公户付赔款怎么写啊

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齐红老师 解答 2026-01-30 13:54

公司承担的计入到营业外支出就可以

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您好,公司先垫付
借:其他应收款
贷:银行存款
收到赔偿款
借:银行存款
贷:其他应付款
然后这两个对冲
借:其他应付款
贷:其他应收款
2026-01-30
你好,1 公户借支20000给总管,垫付医药费 借:其他应收款—总管 20000 贷:银行存款 20000 2 员工出院,支付赔款30000 借:其他应收款—保险公司 30000 贷:银行存款/其他应收款—总管 30000 3 收到保险公司赔付56680 总垫付20000+30000=50000,保险赔付56680,差额6680 借:银行存款 56680 贷:其他应收款—总管 20000 贷:其他应收款—保险公司 30000 贷:营业外收入 6680
2026-01-30
您好,借:其他应收款 20000 贷:银行 20000 收到赔付 借:管理费用等-保险费(负) 借:银行存款(正) 不够的 借:管理费用等-福利费 贷:其他应收款 多的退回 借:银行 贷:其他应收款 借:管理费用等-保险费 贷:
2025-03-23
你的意思是你们单位出68,000,然后工伤赔偿54800还是给个人
2025-08-26
你好,借:银行存款,贷:其他应付款-某员工, 实际支付时 借:其他应付款-某员工 贷:银行存款
2024-01-18
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