你好,可通过工程施工归集
结转成本时 借:主营业务成本 贷:工程施工

老师好,想问一下建筑业工程施工就是成本,月末转主营业务成本吗 如果是人工费那么贷记应付工资,月末怎么转,应付工资是支付的时候冲掉吗?月底交企业所得税是吗?还有工程结算科目怎么核算,月末怎么处理?
老师您好,前几天在会计学堂请教了老师一个问题:就是我们是建筑行业,我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的,但我前几个月结转了怎么办,可以做分录把它调回来么?之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了,主营业务成本结转本年利润 里面去了,我可以按这个原路返回做分录么?
老师我想问一下,就是建筑行业,做完这个项目多少钱签合同的那种,然后中间会预付进度款,这样我应该怎么入账?怎么结转成本和收入呢?
老师好我想请问一下,我们货代有个系统,结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转,借主营业务成本,贷应付账款,由于我们系统再外产生了一笔费用,但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话,应付账款数和系统就对不上了,这种情况下我想直接借主营业务成本,贷银行存款,但是银行存款这又对不上了怎么办
老师你好,我是建筑行业,想问下,工程施工下的间接费用最后结转到工程成本,还是结转到管理费用,要怎么结转?发生时:借:工程施工—合同成本—间接费用—工资 贷:银行存款,那到月底要怎么结转,转到哪?