同学你好,10月确认了收入和销项,进项发票可以正常抵扣的

老师,一般纳税人增值税专用发票可以抵扣进项,例如:书上所学账务处理 借 :原材料 应交税费——增值税(进项税额) 贷: 银行存款 但是实际工作中,只有认证通过的发票才可以抵扣进项,认证又是在次月初勾选抵扣,那么实际工作中进项税额怎么入账呢? 比如这个月一共取得了很多张进项发票,进项税额50万,还没有勾选认证,取得发票做账时都可以计入“应交税费—增值税(进项税额)”科目吗?
老师,有几个问题,我们公司是一般纳税人:1、因为公司初创,一年中就两个月有收入销项,但因为买设备等,每个月都有进项,我也每个月都抵扣勾选了,现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了,是这样吗?那我之前抵扣勾选的怎么办啊?2、抵扣勾选时发现很多高速费发票,但这些发票公司没有人报销,这种情况我是不是就不用勾选?如果有人报销了我再勾选?3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗?税率是9%吗?以前的这三种发票我都按普通发票记账的,是要调整成专票记账吗?
老师,您好!我9月入职一家电商公司,是一般纳税人,他们之前没有会计,没有账务,都是代账公司零申报,入职时发现有很多的采购发票,是增值税专用发票,时间从2023年2月到2023年9月都有,公司没有开出去过专票。请问老师,如果10月根据无票收入缴纳增值税,那采购进来的进项发票应该如何勾选?勾选多少?剩下的没有勾选的进项发票如何处理?怎么做账呢?
老师,您好!我们是一般纳税人,我们公司在2022年年底买了一间新厂房,在2023年5月拿到了买房的进项发票,因为我们现在还几乎没有什么收入,所以这个买厂房的发票一直没有勾选。而在2023年11月我们补交了契税和印花税,请问一下这个契税和印花税该如何入账
法人借款给公司,签订的借款合同,需要约定利息吗
公司每年开出普通发票50万,开回成本票只有15万,怎么处理
老师您好,我们股东,没有实缴,把自己的那一部分股东转给第三方了,第三方把钱打入我们公司,我这一比分录怎么做,我都需要交哪些税
那河北没有核定个税,也没有在河北有工资,是不是也不需要申报个税。如果需要申报,反馈的时候会反馈不了
就是不需要在河北进行填写增值税预缴申报表,但是需要预缴所得税是吗
那上个季度河北项目开票合计三十万,我一月以是不是不需要预缴申报增值税,不需要在河北税务进行0申报预缴增值税
北京房山区按季申报增值税的小规模,如果在北京海淀区一个月开票11万元,那次月需要预缴增值税和所得税吗,要交多少钱
公司基本户提额,提的额度会限制转私户或公户吗
小规模公司2025年四季度销售400万,已申报未开票收入,26年一季度客户要求开票,税务如何申报?
请问老师,建筑公司中了一个央企的销售商品混凝土的标,要求13点专票,我公司能开混凝土发票吗?
好的,老师,那剩余的那些未抵扣的进项发票怎么处理呢?放在哪里等下个月在勾选抵扣吗?那下个月这些票怎么做账呢?之前这些发票都是没有入账的。
可以下个月抵扣的哈,正常入成本抵扣进项就可以了
老师,请问是这样的吗?比如9月份我勾选了10万的采购进项发票,原本我应该:借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税额)贷应付账款,但是这笔应付账款之前已经支付过了,但是这家公司之前没有做过账,那9月份的话,我再勾选的话,这笔账应该怎么做呢?
把应付账款改成银行存款就可以了
那这个月不是增加了库存商品和减少了银行存款吗?但实际上并没有增加库存和减少银行存款呀?
但是你不是说你之前没做账吗?你之前库存增加,银行减少都没有账呢
老师,我懂你的意思了,但是还有一个问题哟,如果我做了银行存款的减少,那这个月的银行存款余额就少了一笔钱,科目余额表也两边不平衡了!那这个应该怎么办呢?
那你之前月份实际支付的时候不是没做账吗?你是咋平的呢
我是9月底才入职的,之前的不是我做的呢
嗯嗯,我意思是这部分之前没入账的话银行应该也没平啊,如果是平的应该是之前计提过银行存款,你可以查看一下账面数据