同学你好,10月确认了收入和销项,进项发票可以正常抵扣的

中级会计回放在那里?
老师以前年度开劳务加工的发票是0税点,税务局要交税,以前年度进项税还有未抵扣的,能抵扣吗?
注销公司资产负债表库存商品,应收账款,其他应付款和应付账款都有余额,怎么处理,怎么调账,分录怎么做
我是外贸企业,如果出口的商品都在经营范围内,只是出口的东西不一样,比如说以前出口金属制品,现在出口塑料制品,会有跨大类一说吗?
老师D级企业,直接判D问题改了,年中可以重新申请信用等级重新测评吗?如果可以怎么操作?
老师您好,比如公司出现事故,事故调查组邀请专家发生的住宿费由公司承担,请问住宿发票抬头应该开我们公司名称吧,计入招待费核算吗?除了发票,公司内部审批单,还需要其他佐证材料吗?
公司的投资人或实际控制人,在前期给公司借款(其他应付款)怎么跟他们办借款手续?
银行票据贴现怎么计算公式是什么
一般纳税人外购蔬菜,可以开具免税发票吗
为什么银行希望在给企业放贷后,企业尽量留存借款时间久一点而不是马上使用
好的,老师,那剩余的那些未抵扣的进项发票怎么处理呢?放在哪里等下个月在勾选抵扣吗?那下个月这些票怎么做账呢?之前这些发票都是没有入账的。
可以下个月抵扣的哈,正常入成本抵扣进项就可以了
老师,请问是这样的吗?比如9月份我勾选了10万的采购进项发票,原本我应该:借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税额)贷应付账款,但是这笔应付账款之前已经支付过了,但是这家公司之前没有做过账,那9月份的话,我再勾选的话,这笔账应该怎么做呢?
把应付账款改成银行存款就可以了
那这个月不是增加了库存商品和减少了银行存款吗?但实际上并没有增加库存和减少银行存款呀?
但是你不是说你之前没做账吗?你之前库存增加,银行减少都没有账呢
老师,我懂你的意思了,但是还有一个问题哟,如果我做了银行存款的减少,那这个月的银行存款余额就少了一笔钱,科目余额表也两边不平衡了!那这个应该怎么办呢?
那你之前月份实际支付的时候不是没做账吗?你是咋平的呢
我是9月底才入职的,之前的不是我做的呢
嗯嗯,我意思是这部分之前没入账的话银行应该也没平啊,如果是平的应该是之前计提过银行存款,你可以查看一下账面数据