可以的,没问题的哈

老师,是这样当时9月份申报8月份的时候他因为错过确认选择进项税票的时间,就直接提交了。导致需要交3507.93的税额,后期也就是10月份的时候他把这三张发票作废了,产生三张负数 对应税额在这次申报增值税的时候自动带出来上期留底税额3507.93的税额。完整表格如图,总感觉有点不对劲。之前处理的人不管了。麻烦您看下
老师们好!现在发现2018年以来的资产负债表和利润表错了,因为当时报表不平,把缴纳的增值税费计入在其他流动资产,也没有做借:其他流动资产贷:应交税费分录,只是在报表里体现了,我现在可以逐一把报表改过来吗?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
你好!我在做母子公司的报表合并的时候,发现应交税费期末余额为负数,如果要重分类,是要根据明细科目的借方调去其他流动资产?还是把那个应交税费期末余额直接调去其他流动资产呢
老师我想麻烦您咨询个问题,应交增值税是负数的话,软件系统取数该放什么科目就放什么科目吗?还是如果应交税费是负数就设置在其他流动哪里取数,如果正数就在应交税费那取数。或者软件模版不变申报时候自己根据情况填到判断填到对应科目。这样会不会被认定为记账、申报不一致呢?应交负的话报表是不是不好看。谢谢您
小规模纳税人出租不动产的开票税率是多少?
刘老师我想请教一下我们是建筑劳务企业,我们这儿有一部分工人的火车票,但是这部分人没有在公司交社保可以做成本吗谢谢您
老师,你好,请问对公户支付给员工,然后又备注的临时工劳务报酬,临时工的工资又没申报,现在怎么补救啊,补申报吗,劳务是报工资,同时又要给临时工代报个人劳务报酬是吗
老师好,我单位开的晨光文具店,晨光总店给我文具店奖励了1500元,但不是现金,是给1500的货,我这边应该怎么入账,要什么原始凭证?
我们公司要追加注册资本,500万的注册资本已经用完了,现在在追加,当流程没走完,投资人可以先把投资款打进来吗?
员工1月3号离职,1月15号发工资,1月份所属期可申报工资
老师,我们公司给甲方做劳务,甲方公司以建筑材料顶账,这种不能以差额开票吧?但是要互相开票,我这材料往出卖,一年就超过500万了,就不是小规模公司了,有什么好办法吗?
如果研发部门的桌椅折旧费用,不能挂到研发项目上,这类的研发费用,会计科目怎么设置
老师,您好!用快递发货给客户,运费我们公司出,那运费是计入生产成本还是计入销售费用呀
老师,服务费一次性收取,全额交增值税,不能分期申报,合同规定要怎么写才行?