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一项在建工程合同价3500万,帐面已付款3000万,资本化利息180万,已开票挂应付帐款55万,在建工程转固后18个月之后需支付质保金200万和半年后支付的尾款245万,金额都是确定的无差异,请问老师应该如何做分录?

2026-02-05 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-05 10:54

一、在建工程转固核心分录(关键:转固原值含合同价 %2B 资本化利息,质保金 / 尾款为应付款,不影响原值) 转固原值 = 3500 万 %2B 180 万 =3680 万元 借:固定资产 36800000 贷:在建工程 36800000 二、尾款 / 质保金对应应付款分录(合并归集,明确付款期限) 已开票应付 55 万 %2B 半年后尾款 245 万 %2B 18 个月后质保金 200 万 =500 万元 (若此前已挂部分应付,仅补记未挂部分;未挂过则直接做) 借:在建工程 5000000 贷:应付账款 —XX 供应商(尾款 / 质保金) 5000000 (注:此分录需与转固分录同步做,确保在建工程无余额) 三、后续实际支付分录 半年后支付尾款 245 万 借:应付账款 —XX 供应商(尾款)2450000 贷:银行存款 2450000 18 个月后支付质保金 200 万 借:应付账款 —XX 供应商(质保金)2000000 贷:银行存款 2000000

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快账用户4242 追问 2026-02-05 11:17

老师,质保金和尾款需要分开挂账吗?需要不需要暂估,以后等开票了再冲?

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:18

分开做就可以,不需要暂估

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快账用户4242 追问 2026-02-05 11:19

之前55万已经挂账,后面应付账款是不是只挂245万和200万就可以了?

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:20

同学你好 对的 是这样

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快账用户4242 追问 2026-02-05 11:22

老师,你看我分录这样对不对:借固定资产3680,贷在建工程-设备安装3000万,在建工程-利息支出180万,应付账款55万,应付账款245万(尾款),应付账款200万(质保金)

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:23

同学你好 这个可以的

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快账用户4242 追问 2026-02-05 11:25

那是不是可以让客户付尾款的时候就把质保金的金额都开票?否则等18个月后再开票税务是不是要调整?

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齐红老师 解答 2026-02-05 11:35

同学你好 对的 可以的 如果以后还退就开收据

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一、在建工程转固核心分录(关键:转固原值含合同价 %2B 资本化利息,质保金 / 尾款为应付款,不影响原值) 转固原值 = 3500 万 %2B 180 万 =3680 万元 借:固定资产 36800000 贷:在建工程 36800000 二、尾款 / 质保金对应应付款分录(合并归集,明确付款期限) 已开票应付 55 万 %2B 半年后尾款 245 万 %2B 18 个月后质保金 200 万 =500 万元 (若此前已挂部分应付,仅补记未挂部分;未挂过则直接做) 借:在建工程 5000000 贷:应付账款 —XX 供应商(尾款 / 质保金) 5000000 (注:此分录需与转固分录同步做,确保在建工程无余额) 三、后续实际支付分录 半年后支付尾款 245 万 借:应付账款 —XX 供应商(尾款)2450000 贷:银行存款 2450000 18 个月后支付质保金 200 万 借:应付账款 —XX 供应商(质保金)2000000 贷:银行存款 2000000
2026-02-05
学员你好 1)税金涉及到增值税和印花税 增值税=1000/1.11*0.11=99.1万元 印花税=1000*0.0005=0.5万元
2023-05-06
你好,题目的支付金额是怎么说的
2023-08-15
1,分期摊入财务费用 2,借,长期应付款 贷,银行存款,就最后一问,他在最开始合同签订当时确认的时候就已经放到了资产
2021-12-10
同学您好:借款费用开始资本化的时间2019年1月1日,理由:资产支出已经发生,借款发生,活动开始(2)符合资本化条件的资产是指经过相当长一段时间(一年以上)的购建或生产活动才能达到预定可使用状态的固定资产、投资性房地产和存货等。(3)2019年资本化金额=3500*5%-(3500-2000)*0.2%*6%2B(4000-3500)*6.2%
2020-12-04
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