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老师,问一下,24年度的企业所得税在26年1月份报更正过了,然后产生税费,也扣了,也有滞纳金,那我这个账务处理应该怎么做?

2026-02-05 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-05 15:05

借利润分配未分配利润 贷,应交税费企业所得税。 借,应交税费企业所得税 营业外支出滞纳金 贷,银行存款

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借利润分配未分配利润 贷,应交税费企业所得税。 借,应交税费企业所得税 营业外支出滞纳金 贷,银行存款
2026-02-05
那个滞纳金计入计入26年的营业外支出
2026-01-15
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-10-01
你好,这个要看你去年是怎么做的这个凭证,就是这张发票是怎么做的凭证。
2024-10-12
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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