您好 借:内部往来 借方红字 贷:补助收入 贷方红字

就是2019年事业单位,当时一笔钱做了事业收入,借:银行存款 贷:事业收入。在当年也支出了,借:事业支出 贷:银行存款 现在发现当年这个是一个项目要挂往来科目,暂存款。但是去年已经结转了,我这个今年怎么调账额
往年有笔钱错拨了 借银行存款贷补助收入,会计退回的时候就挂了往来,借内部往来 贷银行存款 ,该如何更正?
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师您好,向您请教一个问题。行政事业单位垫付了一笔钱,它的账借:一般非税支出贷:银行存款。收回的时候借:银行存款,贷:一般非税收入老师请问它这种对吗?垫付应该摆往来款还是?谢谢哈
税款是打给个人 分录应该是计提 在挂往来 报销的时间是冲往来 但是去年有两笔忘记计提 直接支付就做了借其他应付款 贷银行 导致今年往来有余额 这个今年如何调整
就是他钱是退回了 会计科目用错了,也是这么改吗
是的 会计科目用错了,也是这么改
设计费、合同费用什么支出经济分类啊?
请问您有哪些分录 截图我帮您选
就这些呢
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