同学您好,那您这应该是算申报错误,那您问下税务局姚更正申报是按月更正还是就在现在的申报期内更正最好是直接问下你们当地的所属税务局

你好,麻烦问一下,我们是房地产企业,之前预缴的增值税每次都有申报增值税预缴申报表,但是没有填过附表四,我看其他网友都说要填表四,我现在不知道我这边怎么补救,因为我们单位16年开始预缴,因为一些原因一直没有交房,所以现在一直没有开票确认收入过,我之前预缴的增值税没有填写附表四,等到后期交房确认纳税义务时怎么用预缴的增值税抵扣?表上应该怎么填?
老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
老师,我单位2011年处置了一个不动产房产。房产购入原价12万,处置收入32万。当年没有缴纳税费。当年的会计分录是借 现金 12万 贷定资产12万。借 现金20万贷固定资产清理20万。购买方一直用我们单位的房照,没有过户。 2022年二月份。因为房产需要过户,我们单位按照现在的市值给当年的这笔房产补开发票税价合计。486450元。按5%增值税缴纳税费。共缴纳增值税。23164.29元。附加税费暂时忽略不计。老师,我这笔收入根本2022年没有收到钱。钱是2011年收到的32万。今年补发票的时候,房产交易中心告诉必须按市值开发票,结果就多开了16万多。我这个会计分录怎么做呀?但是这个处置房产的收入需要缴纳企业所得税等等,我怎么确认收入?怎么做会计分录啊?不会呀,请指导一下呗。
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
个体工商户只能一个名字,,每月分利润的时候其他股东的钱,是可以直接公户发放,还是必须打到法人私户,法人再分?
老师,请问待转销项税额是哪个科目,谢谢
老师,请问一下,前两天老板购买一批货物,因为要给对方装卸费,对方要求打款到他的私户,否则不做交易,我只能跟老板提议把他的工资发给他,然后由他自己用个人卡去付装卸费,谁知道过两天卡老板卡就被封住了,不会是因为这个原因吧?(董孝彬老师)
老师,上海小规模从注册,最快多久可以开票?
老师 小规模纳税人职工社保是月交吗?可以按季交不?
老师 我们公司办公室是老板的房子无偿使用 公司作为使用人按房产原值缴纳房产税 所得税年报后电子税务局自检显示汇算清缴固定资产与房产税申报资产不一致 可是这是老板的房子不算公司的固定资产啊 这种怎么解决?
现在个体的政策是什么,为什么变成了查账征收,依据是什么
每步确认收入时为何税率可以不同 应付职工薪酬余额多少以内是营业外收入/营业外支出 调原材料时调数量单价都可以吗 个税是累计的是何意 某人同时在a,b公司任职,个税在随便哪家公司一家公司申报个税就可以了吧 公司宿舍床上用品都计入管理费用福利费吗,还是按部门分开 设备验收不合格退回来产生的运输费计入生产成本的原因 个税/应付职工薪酬余额可冲减管理费用吗 立项是什么意思 收不回的其它应收款就这样挂着吗 结转的未交增值税与实际支付的增值税不一样,怎么做会计分录 医保的员工缴费基数明细哪里找 合同对会计有什么作用 包装物归于周转材料科目而无二级包装物的明细,可以吗 员工已离职社保要补扣,怎么做会计分录
郭老师,电商我们怎么报税,收入怎么算
老师!正常工资薪金申报,个人所得税减免事项应该选择哪一项
老师,就是预缴的增值税必须要填写附表四是吗?只填写预缴申报表是不对的是吗?
是的需要在附表四里面体现 以后您实际开票了才可以抵减的
好的,老师谢谢您
不客气,这是我们的职责所在