你好,是的,6月按13%开票

老师我们6月升为一般纳税人,月初开了1%普票,我现在申报增值税报表,是不是这个月增值税要按照13%申报?
老师,我们是个体户一般纳税人(6月刚刚申请一般纳税人,办理的是当月生效)6月申报增值税一般纳税人报表,按照3%简易征收申报了,7月的报表我按照一般计税申报可以吗?
老师,上个月小规模变一般纳税人,我现在要申报小规模增值税纳税申报表才可以申报一般纳税人增值税,7月份开了一张专票,8月红冲了,只开了一张,现在什么小规模增值税申报表是零申报吗?税款所属期7月1到31
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来升级为一般纳税人,本月报税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
1月份开了10万的发票,税率是一个点,后来1月份升级为一般纳税人,2月申报1月的税要按照13个点缴纳,怎么申报增值税啊?需要缴纳的增值税是多少?不含税收入是多少
老师,我们分包给班组工程项目名称是剔除我划红线那部分,这部分红线的内容,其实是要写在备注里具体内容的,因为个人代开的发票内容*建筑服务*工程服务 这里的工程服务不能自行修改,所以只能把具体施工内容备注在下面,但工人把这部分也打到上面建筑项目名称那里了,这发票能用吗?
老师 员工出差 住宿没发票 报销用什么票啊
老师,股东退股,是要先工商办理,然后再退钱给股东,还是先退钱给股东,再去工商办理啊
老师我公司有员工是退伍军人安置就业的,去年有收到退役军人事务局520元的单位部分的医疗保险,当时部队没交打到我们公司账上了,当时会计做交社保的分录时候直接账上处理这笔单位部分的社保直接记入费用,然后年底结账还挂着个,其他应付款—军人事务局520元,请问一下怎么调?可以直接冲这笔账上的费用吗
涉税事项联系人登陆弄不能进去跨区域涉税事项所在地税务局
老师您好,请问在2月10号发给员工的25年年终奖,请问申报在当期2月申报还是在3月申报,我说的是当前是目前2月申报1月工资个税,
2024年12月20号取得的柴油专票 现在还能抵扣吗
老师你好,请问实习生申报劳务有没有5000扣除额
老师,请问明天税务局上班吗?
年度缴费工资申报,如果工资低于社保基数的,申报按实际工资还是按社保基数来报
有什么办法不交税吗?
或者找收票方发票红冲,可以吗?
你有进项税可以抵扣就不用缴纳增值税
之前是个体工商户没要过进项呀
那你就只有先报税了,你们申请应该考虑这块情况的
老师这样是可行的吗?先报税,然后再红冲
你好 你报税了就得缴纳税费的; 你红冲 也得你实际收入减少了或者业务取消了去红冲哦
因为我们是销售空调电视等,就说顾客退货了行吗?后期税务局会查这个吗
你好 可以 。但是前提是真的退了。 不然虚假做账 会罚款的
老师,如果说退货,红冲,用我们另一个个体户给他开发票,那税务局也能查到吗?
罚款会怎么处罚?
你好 是的。 别去虚开发票 ; 罚款的话虚假申报 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条 纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。纳税人不进行纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。 第六十五条 纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,妨碍税务机关追缴欠缴的税款的,由税务机关追缴欠缴的税款、滞纳金,并处欠缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
好的谢谢老师
没事的;希望能帮到你
老师还想再问一下,如果我按照简易计税3%申报,可以吗?
你现在销售货物没有简易计税的哦