你好,这样是可以的

老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
我们是科技型企业需要申请高新企业,之前未做研发费用。之前的人工工资和社保费用都计入主营业务成本,我能一次性把全年主营业务成本转为研发费用吗?
研发企业先把研发支出计入资本化支出,后期确认行不成不行资产的转至费用化支出,这个期间已经跨年了 最后费用化支出是结转至管理费用还是以前年度损益?这样操作对研发费用加计扣除有影响吗?
老师,1、对于研发支出,我这样理解对吗?研发支出不能资本化的计费用,也可以在所得税加计扣除,资本化的最终形成无形资产,然后根据摊销可以加计扣除。那形成无形资产的,如果直接销售了,费用化就少了,是结转成本了。 2、我们公司刚成立,现在正在研发两个项目,基本上技术已经成熟了,也进入了实验阶段,实验结果要9个月之后才能知道,那这个研发支出可以资本化吗? 3、公司之前会计税务登记的是小企业会计准则,那可以按照企业会计准则来核算吗?
请问老师,我们是服务型高新技术企业,请问哪些费用计入主营业务成本呢?一般我们把涉及的费用都计入期间费用了,研发人员的计入研发支出费用化支出了,这样导致没什么主营业务成本,请问老师这样做合理吗?
我们公司是和顺丰合作,提供物流辅助服务费,我们公司是一般纳税人,那这种情况下公司什么样收到哪种类型的进项可以入账
公司高新企业,之前会计将研发支出计入了资本化支出了,最后转入了主营业务成本,然后把研发费用加计扣除的是主营业务成本的,这样可以吗?
老师,销项含税金额,13个点,20435元 开9个点进项,需要开多少金额才够抵扣
老师牙科诊所3月份试营业,请问4月份我再去做税务登记可以吗
老师新年好 25年6月开了一张1.4万电子普票 现在要冲红1万元 是怎么操作呢 可以部分红冲吗谢谢
老师,小规模纳税人工会经费是按月还是和增值税一样按季度申报!
老师,请教一个问题,公司是仓储公司,一入一出的,租用了一个仓库,租金这些是直接入主营业务成本还是入管理费用-租赁费
上个月进项多了,导致有一部分没有抵扣,现在次月可以抵扣吗?报税的时候怎么处理
老师,有一笔业务发生在2025年也是2025年开的发票,2026年的2月才收到这笔业务的发票(开票日期是2025年的日期)公司属于小规模纳税人,因为2025年的业务已经全部结账了。可以放到2026年来核算吗?金额5400元
老师:我在公司拿一份工资,然后做了个视频号赚点广告费,这样子的话,我做专项扣除的时候是选单位按月,还是自行扣除呀