可以的,直接勾选抵扣就行

我是3月9号认证发票了,忘给会计说了,现在导致2月的进项没有抵扣,怎么处理
你好老师,我是一般纳税人建筑行业,有个跨区域项目,上个月在项目所在地预交了一部分税款,这个月申报增值税的时候先抵扣了我的进账,导致我出现多交税额,这个怎么办呢?
有么有那种情况,就是我11月征期忘了抵扣进项,导致税款1000,我们一直没有缴纳,到十二月份征期的时候,我们多抵扣进项,这样留底出来的部分 可以去税局协商 抵减11月份的1000块钱的税款吗
8月申报增值税时因突然的无票收入缴纳了2万,但是账务处理没有做无票收入部分,导致有进项抵扣金额,9月账务处理时,加入了上个的无票收入,但是这个月依然有进项抵扣金额,怎么处理上个月缴纳的分录,以及保持最终的进项税抵扣无误呢?
老师,您好,我在上个月份做增值税申报的时候抵扣了1张进项票,缴税按抵扣后的金额交的,现在3月份做增值税申报的时候发现上个月抵扣的这张进项票还在未勾选系统里面,相当于没有抵扣,请问应该怎么处理
我们公司是和顺丰合作,提供物流辅助服务费,我们公司是一般纳税人,那这种情况下公司什么样收到哪种类型的进项可以入账
公司高新企业,之前会计将研发支出计入了资本化支出了,最后转入了主营业务成本,然后把研发费用加计扣除的是主营业务成本的,这样可以吗?
老师,销项含税金额,13个点,20435元 开9个点进项,需要开多少金额才够抵扣
老师牙科诊所3月份试营业,请问4月份我再去做税务登记可以吗
老师新年好 25年6月开了一张1.4万电子普票 现在要冲红1万元 是怎么操作呢 可以部分红冲吗谢谢
老师,小规模纳税人工会经费是按月还是和增值税一样按季度申报!
老师,请教一个问题,公司是仓储公司,一入一出的,租用了一个仓库,租金这些是直接入主营业务成本还是入管理费用-租赁费
上个月进项多了,导致有一部分没有抵扣,现在次月可以抵扣吗?报税的时候怎么处理
老师,有一笔业务发生在2025年也是2025年开的发票,2026年的2月才收到这笔业务的发票(开票日期是2025年的日期)公司属于小规模纳税人,因为2025年的业务已经全部结账了。可以放到2026年来核算吗?金额5400元
老师:我在公司拿一份工资,然后做了个视频号赚点广告费,这样子的话,我做专项扣除的时候是选单位按月,还是自行扣除呀
上个月已经勾选了
这个月我报税怎么操作
那么正常体现在附表2已经勾选的进项里边
现在报表都是自动生成的,附表二里面好像没有这个
是的,是自动生成的,核对一下数字就行