确定不发的,就直接调整利润分配-未分配利润。冲应付职工薪酬

老师2021年暂估得成本费用当时记得是借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 今年费用票到了一部分怎么写会计分录 借管理费用 主营业务成本 贷其他应付款 -暂估 今年票到了一部分 金额和暂估的对不上 我是不是应该用以前年度损益什么的调一下 已经报过税了也不能反结账了
去年我们单位有研发费用,但是没有入账。今年做所得税汇算清缴时,做了所得税加计扣除,能退回所得税。去年的研发费用都是费用化,都应该转到成本里。请问这月需要做什么会计处理?去年研发费用账务处理应该做借:研发费用~费用化,贷:原材料.应付职工薪酬薪酬,月末结转:借:生产成本.贷:研发费用
年终奖汇算清缴前要实际发放才能企业所得税前扣除入费用,那要在做账的时候,要在12月份的账上计提本年度的年终奖,一般企业是什么时候计入的?例如有的企业到12月份还是算不出来,或是老板没有给年终奖金额的话,一般企业这个年终奖怎么计算的呀?企业所得税税前扣除这块儿是怎么操作的呀。
我们是小微企业,没有“以前年度损益调整”科目,在2024年9月,发现2023年度及之前年度的研发支出转入了主营业务成本(实际应转入管理费用-研究费用),于是在2024年9月补结转主营业务成本至管理费用-研究费用,使得主营业务成本为负(因为2023年末已结平,2024年初主营业务成本为0),管理费用-研究费用金额变多。但是在2025年7月,我在检查账务时发现2024年9月补结转分录有很多做重复了,于是我反结账2025年9月分录,将重复的几笔删除了,但是对所缴纳的企业所得税金额没有影响,因为改之前和改之后利润都是负的。请问有影响吗?目前在申报科技型中小企业,但是由于管理费用-研究费用高于成本费用而无法进行,该如何调整?
老师,公司成本费用是全年预算制,现在年底了,有些成本业务部门没法实际报销。是不是只能暂估入账,这样成本费用就放到本年。再就是员工25年年终奖是占用25年预算,25年是否要计提,具体金额没下发,只有一个总金额。应该如何进行年底会计处理。
老板问帮人过账,加几个点合适?含税金额和不含税金额怎么计算
2025年计提的年终奖,2026年发了一部分,确定不发的部分该怎么处理,计提的时候是研发费用—奖金结转到管理费用—研发费用,再结转到主营业务成本,还有就是计提的管理费用—奖金,除了2026年申报企业所得税汇算要纳税调增,账务上应该怎么处理没发完的年终奖呀?
老师,平台佣金,保险权益,消费者赔付怎么做账
请问:公司是物管公司,月度有派遣业务。 一、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(成本)时: 1、派遣员工: 借:主营业务成本--人工成本--奖金 300000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 300000 2、自有员工: 借:管理费用 50000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 50000 二、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(收入)时 借:应收账款--XX单位 350000 贷:主营业务收入--劳务派遣-未开票收入 350000 后来因为资金问题,不在2026年1月发放此笔年终奖,而是在2026年2月15日 发放了。请问老师:上述已计提的成本和收入在2026年1月该如何正确处理调整?(具体明细会计分录?)(简易征税没有错误,故不在上述分录中反映)谢谢
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?
请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?
你好,现在社保可以一次性补齐吗
计提工资的时候包含社保费和个税吧
老师 2022年有一张运输发票有问题 现在要把进项税转出 费用也要转出 那分录要怎么做
子公司银行销户转入的0.06元怎么入账