若是当月,可以这样做账

老师,退款给别人,原本是借应付账款,贷银行存款。但账目上还显示这家公司欠我们钱,欠16000元,现在我们银行还转了钱给对方,会计分录,可不可以用,借应收账款,贷银行存款
受托方代销商品账务处理 1、交付商品时 借 受托代销商品 贷 受托代销商品款 2、受托方实际销售商品,委托方收到代销清单事 借 银行存款 贷 应付账款—委托方 应交税费—应交增值税(销项税) 借 应交税费—应交增值税(进项税) 贷 应付账款 借 受托代销商品款 贷 受托代销商品 3 结算货款 借 应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 或者 借 应付账款 贷 银行存款 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税) 老师你看下第二步 这个为什么体现销项进项 是什么意思
请教一下代收代付的分录,乙方要付给丙方一笔款,乙方把款打到我们账上,我们再转给丙方,那请问,我分录挂单位是挂乙方还是丙方呢?借银行存款 贷其他应付款-乙方 支付时,借其他应付款-乙方 贷银行存款 是这样处理吗?
贷款受托支付怎么做账,我们收到银行一笔贷款,然后这笔贷款支付给第三方
老师 收到转账支票 存到银行 这张银行回单 分录 借:银行存款 贷:其他应付款 可以这样吗
五月份报税没有勾选抵扣,但已经付款了怎么座分录
我们是收购农产品,就是从农民手里收购 树脂棉材的,然后生产生物颗粒的,是实行即征即退吗?这个即征即退的账务处理是怎么处理的?
劳务派遣公司开差额发票,那代对方甲方让买的单独的工伤险能差额扣除么,还有我们要承担的工会经费残保金这块咋样开票呢,办理过的老师给讲讲
老师,咨询一个问题,就是报税之后,除了对待认证进项税转进项税之外,应交税金的账务处理之外,其他还需要处理吗?[捂脸]
老师,如果员工是5月进来的,现在要填社保费缴费工资年度申报,工资按什么填呢,如果只想按最低基数交社保
中级会计哪些章节比较重要
老师,法人自己转到公司2400元,作为记账服务费的指出,这种专业分录我要怎么写,写一个凭证还是写两个凭证
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的专票啊,刚刚问的普票现在是问专票
老师您好,公司是做水泥运输之类的,购入好多台运输车,像纯电搅拌车有10台,然后老板6月份又购入6块电池说是轮换充电使用,现在就在使用了,这6块电池含税金额156万,,是开在一张发票上,像这种是直接计入成本,还是计入固定资产呢?
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的普票啊
老师是当月的
是当月的,可以这样做账的。