借:银行存款
贷:其他应付款

老师,我们有笔经营贷款支付给第三方,第三方收到这笔钱账务怎么处理呀?
贷款受托支付怎么做账,我们收到银行一笔贷款,然后这笔贷款支付给第三方
老师我们有笔贷款是受托支付的方式支付,我们没有收到钱,那发放贷款时怎么做账
银行贷款受托支付的方式怎么做账。
老师,受托代付账款,银行收到托方转账,再支付给第三方,这个什么分录可以做:借:银行存款,贷:银行存款,还是要分别挂账?
老师,如果员工是5月进来的,现在要填社保费缴费工资年度申报,工资按什么填呢,如果只想按最低基数交社保
中级会计哪些章节比较重要
老师,法人自己转到公司2400元,作为记账服务费的指出,这种专业分录我要怎么写,写一个凭证还是写两个凭证
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的专票啊,刚刚问的普票现在是问专票
老师您好,公司是做水泥运输之类的,购入好多台运输车,像纯电搅拌车有10台,然后老板6月份又购入6块电池说是轮换充电使用,现在就在使用了,这6块电池含税金额156万,,是开在一张发票上,像这种是直接计入成本,还是计入固定资产呢?
老师:我们是小规模企业药店,能不能开13%的普票啊
印花税实收资本,是哪个税目呢?
老师好,请问租金应计入管理费用还是生产成本科目下?
5年后公司的车要卖出去,原来新车价值11万,卖出2万,请问要交多少税
老师,我代账了一家个体户,在申报经营所得税的时候,发现投资者减除费用不能填写5000扣除!我之前在个税系统有为法人申报工资的!前4个月都是为法人申报工资,我知道法人不能申报工资,我后两个月就是0申报了!我现在该如何纠正呢?
那到时候这个其他应付款怎么冲掉
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
我们收到银行的贷款:借:银行存款贷:长期借款 然后又从银行转给第三方:借:其他应付款 贷:银行存款
这个贷款是由你们公司还的吗?
是的,利息本金后续都是我们从公账还的,那我这样做的分录对不对
那这个款转给第三方还需要收回来的吗?是做什么用的了?
相当于指定用途的贷款,支付给第三方,后面需要还给银行的
那你前面那样做是可以的