借:银行存款
贷:其他应付款

银行贷款已经发放到企业账户,这笔贷款是采用受托支付的,企业可以按照合同约定的收款方,但是通过企业网银转账实现受托支付不?
情况:企业从银行贷款后,资金进入企业银行账户,但是因为做贷款受托支付暂挂,银行又把这笔贷款从企业银行账户划走了,在银行对账单上学着“贷款受托支付暂挂”。这种情况应该怎么做会计分录
情况:企业从银行贷款后,资金进入企业银行账户,但是因为做贷款受托支付暂挂,银行又把这笔贷款从企业银行账户划走了,在银行对账单上学着“贷款受托支付暂挂”。这种情况应该怎么做会计分录
老师,我们有笔经营贷款支付给第三方,第三方收到这笔钱账务怎么处理呀?
贷款受托支付怎么做账,我们收到银行一笔贷款,然后这笔贷款支付给第三方
老师,先进先出法结转销售成本,相同数量的销售收入金额,大于结转等数量的成本金额,借贷不相等,差额部分记什么科目,是怎么多出的有差额
老师,客户有A.B两家公司,两家分别报关出口,提单上面只有一个公司的信息,另外一个公司没显示,现在退税导致其中一家公司没有提单,这种情况怎么解决比较好呢, 提单只有一个,是因为当时想要清关少交税所以这么搞的
股东从公司借款3年未还,个税是按借款金额补交一次,还是三年都要补交
老师,购销的西番莲(水果),我们进项9个点,销项开出去的也是9个点吗?
小微企业 小规模公司。 开1个点专票含税价132160元 进货开普票进来63980元 请帮算一下 各种税是多少?
老师,公司购进商品10吨,单价5000,销售时因磅差再加上合理损耗对方说实际收到9.5吨,销售价5500,一般纳税人,小企业会计准则,月底没有库存,因为是一进一出,这个分录怎么做,成本又怎么结转,差异如何处理?
一家新开企业,开办费及装修费,之前财务全部放在长期待摊费用(不含税)。请问按多少年来分?结转到哪个科目?
老师您好!商贸公司 采购商品,原计划销售,已交印花税,后自用未销售,怎么账务处理
公司全资成立一家子公司,前期的租赁装修都是母公司出资发票也是开的母公司发票,这样母公司可以正常入账的吧
老师,我有个项目挂靠建筑公司开发票,销项9个点发票,是进项发票开足9个点不额外交税点划算,还是收12个点税,返6个点税额划算
那到时候这个其他应付款怎么冲掉
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
我们收到银行的贷款:借:银行存款贷:长期借款 然后又从银行转给第三方:借:其他应付款 贷:银行存款
这个贷款是由你们公司还的吗?
是的,利息本金后续都是我们从公账还的,那我这样做的分录对不对
那这个款转给第三方还需要收回来的吗?是做什么用的了?
相当于指定用途的贷款,支付给第三方,后面需要还给银行的
那你前面那样做是可以的