借:银行存款
贷:其他应付款

银行贷款已经发放到企业账户,这笔贷款是采用受托支付的,企业可以按照合同约定的收款方,但是通过企业网银转账实现受托支付不?
情况:企业从银行贷款后,资金进入企业银行账户,但是因为做贷款受托支付暂挂,银行又把这笔贷款从企业银行账户划走了,在银行对账单上学着“贷款受托支付暂挂”。这种情况应该怎么做会计分录
情况:企业从银行贷款后,资金进入企业银行账户,但是因为做贷款受托支付暂挂,银行又把这笔贷款从企业银行账户划走了,在银行对账单上学着“贷款受托支付暂挂”。这种情况应该怎么做会计分录
老师,我们有笔经营贷款支付给第三方,第三方收到这笔钱账务怎么处理呀?
贷款受托支付怎么做账,我们收到银行一笔贷款,然后这笔贷款支付给第三方
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
那到时候这个其他应付款怎么冲掉
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
你支付给第三方机构
借:其他应付款
贷:银行存款
我们收到银行的贷款:借:银行存款贷:长期借款 然后又从银行转给第三方:借:其他应付款 贷:银行存款
这个贷款是由你们公司还的吗?
是的,利息本金后续都是我们从公账还的,那我这样做的分录对不对
那这个款转给第三方还需要收回来的吗?是做什么用的了?
相当于指定用途的贷款,支付给第三方,后面需要还给银行的
那你前面那样做是可以的