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老师,公司是25年12月成立的。现在只有进项,月底我是结转到未交增值税。还是做待抵扣进项分录啊,或者说是可以不做。

2026-02-27 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-27 15:13

同学,你好
可以不做

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快账用户7345 追问 2026-02-27 15:14

等到下个月抵扣的时候可以一起做是吗

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齐红老师 解答 2026-02-27 15:15

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户7345 追问 2026-02-27 15:16

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-02-27 15:18

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
可以不做
2026-02-27
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 你有留底的时候转出未交增值税,在借方有余额, 现在有贷方余额抵扣了。
2023-02-20
是本月的进票未勾选的话,计入待抵扣进项税额 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-06-02
您好,同学,请稍等下
2023-09-18
您好 现在能一次性将去年到今年的待抵进项税,全部转到应交增值税进项税额,然后分几个月,再去抵扣进项税
2020-09-04
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