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去年有一笔成本未收到发票,但是已经暂估入账了,去年是小规模纳税人,借:主营业务成本7万,贷:银行存款7万,今年这笔钱退回来,要怎么做账呢?

2026-02-28 14:33
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齐红老师

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2026-02-28 14:34

借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润

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借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润
2026-02-28
您好,这个是  先冲销去年暂估,然后做一笔 真正的 借 主营业务成本  应交税费 贷 应付账款
2024-07-05
你好,同学 是的,不用以前年度损益调整科目
2024-04-14
您去年年底暂估成本的会计分录是正确的。在成本票未完全收到的情况下,为了反映真实的财务状况,需要暂估成本并计入其他应付款科目。即: 借:主营业务成本 50万 贷:其他应付款 50万 对于今年收到30万成本票的情况,您的处理方式基本正确,但有一个小细节需要注意。在冲红原来暂估的成本时,应该使用相同的金额和科目进行冲销,以保持会计分录的平衡。即: 借:主营业务成本 -30万 贷:其他应付款 -30万 根据收到的成本票,将实际发生的成本计入主营业务成本,并同时冲减其他应付款科目。由于您收到的是30万的成本票,因此应该这样处理: 借:主营业务成本 30万 贷:银行存款/应付账款 30万 这里使用了“银行存款/应付账款”科目,而不是直接冲减其他应付款。这是因为实际支付的成本应该通过银行存款或应付账款科目来反映,而不是直接冲减其他应付款。 对于尚未收到的20万成本票,您需要继续保留其他应付款的余额,直到收到成本票后再进行相应的会计处理。
2024-05-13
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
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