您好,前面固定资产没有入账,那现在是要出售,是吧

老师您好,我们公司是出租出售集装箱的,集装箱入账是进的固定资产,想请问老师,当集装箱出售时需要做固定资产清理吗?如果我把收入进主营业务收入,然后在做以下分录是否正确:借:主营业务成本 累计折旧 贷:固定资产,这样就没有固定资产清理。如果不合理,我该怎么做呢,期待老师解答,谢谢
老师好~我之前有个问题是固定资产在去年10月发生但当时分录有误未把进项税额入账~我现在按老师给的分录补进去1、借:固资清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:应交税费-(进项) 贷:固资清理 因为是固资调减我们又适用小会计准则 3、借营业外支出 贷:固资清理 (分录1、2的差额) 但是这样一来我的固定资产已经转出到时候不能提折旧了~能不能再转进去?
老师,装修工程9413元,施工单开的发票项目建筑服务*工程施工,然后款已付,做账时发现工程清单里有空调1套,没有品牌,空调没有单独发票这怎么入固定资产?验收报告上也没有写空调1台什么型号?只写了空调保养期1年?
老师好,处理固定资产时,没开发票,但已报增值税未开票收入了,借银行,贷固定资产清理,应交税费。现在是增值税申报表里本年累计收入50万,我的帐上年收入是26万,相差24万刚好是这笔固定资产清理时的收入。请问这样有影响吗?需要调整吗?
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
一般纳税人,既有即征即退,又有一般计税,取得职工福利的进项税需要转出,申报表是填到一般计税还是即征即退
天才小麦家教机忘记激活码了怎么办?
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
想更正去年8月的员工个税申报,点启动更正,系统提示已更正申报,是什么意思?员工个税申报只能更正申报一次吗?
税务评级M级是最差的级别吗?什么样的公司会有M级?
老师,信用修复费用计入哪里呀,找机构进行修复
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
我们是园区,收到科技局的绩效评估奖励,怎么做账,在利润表中,提现政府补助吗
请问,个税经营所得可以申请退付手续费吗?
是的,是的,现在又补进项票了。
现在收到空调的发票,然后公司又要把固定资产清掉?